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内部审计目标考核办法范文

时间:2022-01-02 10:41:57

内部审计目标考核办法

为认真落实《省内部审计工作规定》,充分发挥内审在促进单位完善内控、规范运作、防范风险、提高效益、加强廉政建设等方面发挥重要作用,不断提高审计工作水平和工作质量,制定本考核办法。

一、考核的范围

各镇人民政府,区有关委办局,区有关直属单位及有关企业的内部审计机构。

二、考核内容及计分标准

(一)内部审计工作保障情况。20分

1.单位按照国家有关规定建立健全内部审计制度;5分

2.单位领导重视内部审计工作,主要负责人或者权力机构定期听取内部审计工作情况汇报,并督促内部审计人员履行职责;5分

3.单位按照规定设立独立的内部审计机构,或者授权本单位内设机构履行内部审计职能,并保证内部审计机构必要的工作条件;5分

4.内部审计机构配备了具有岗位资格的内部审计人员,内部审计人员稳定,每年接受后续教育或参加一次专项业务理论技术培训;内部审计人员能遵循审计职业道德规范。5分

(二)内部审计工作成果情况。30分

1.按时完成年度审计项目计划(各镇、政府部门和企业内审机构每年应对三分之一以上的所属行政村、下属单位的财务收支进行审计。按照第十届村民委员会换届工作的要求,实施或配合对第九届材委会任期内的财务进行全面审计。);8分

2.及时完成单位领导和上级领导临时交办的审计任务;6分

3.能发现经营风险或管理风险方面的重大问题,审计报告得到领导重视,审计建议被有关部门采纳;10分

4.后续审计能促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。6分

(三)内部审计工作基础质量情况。30分

1.根据单位管理需要制定年度审计项目计划并在每年2月底前报送内审办事处;8分

2.按照内部审计基本准则的要求履行必要的审计程序;12分

3.建立完整规范的审计项目档案。10分

(四)内部审计工作统计宣传情况。20分

1.及时上报内部审计统计资料;5分

2.正常上报内部审计信息;5分

3.积极参加理论研讨和交流活动;5分

4.向媒体投送宣传内部审计成果和经验材料,并被采用。5分

三、内部审计工作考核采取百分制,设标准分和加、减分条件,详见《内部审计工作考核表》。

四、内部审计工作考核采取自查、初核和复核相结合的方法,先由各单位内部审计机构进行自我总结并填写考核表(附后),然后组织抽查和复核。考核结果作为评比先进的重要依据。

五、内部审计工作考核以内部审计机构为单位每年进行一次,每两年在全区范围内组织一次评比表彰,对其中的先进典型和先进经验在全区范围内组织交流和学习。

六、本办法由市内部审计协会办事处负责解释。

七、本办法从2014年1月1日起执行。

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