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内部控制论文范文

谈会计信息化对企业内部控制的影响

摘要:会计信息化一方面推动了会计工作效率的全面提升,另一方面对企业内部控制带来了一定的影响。企业要想更好地适应会计信息化发展规律,增强自身的发展水平,必须要做好内部控制工作,有效预防和规避风险。本文针对会计信息化对企业内部控制的影响进行了分析与探究,并根据具体影响提出一些有效的应对策略,希望能够为企业建立完善信息化系…

集团管控模式下的内部控制对策研究

摘要:在经济高速发展、竞争不断加剧的大环境下,企业为了扩大经营规模,需要有效增加企业抗风险能力、提高经济效益。而作为集团管控模式下的母公司更要对其下属的子公司实行有效的管控。内部控制一直是企业管控的重要手段,所以企业应该通过加强企业文化建设、建立科学激励机制、完善管理层内部审计制度以及拓宽信息沟通渠道来实现有效的内部…

科研单位经费管理的内部控制措施

摘要:科研经费是科研项目研究开发的基础保障,科研经费管理的内部控制是其得以有效利用的重要途径,本文通过浅析科研事业单位科研经费管理的内部控制现状,说明科研经费管理内部控制的重要性,同时提出对科研经费管理的内部控制具有可行性的实施方案。 关键词:科研事业;经费管理;内部控制;实施方案 一、前言 科研事业单位,是我国推进…

浅析企业内部控制难点及理性思考

摘要:本文以企业内部控制制度的难点为切入点展开具体分析,并以此为依据,提出加强企业财务内部控制的流程设计、优化企业财务内部控制的信息化管理水平、完善企业财务内部控制制度、加强企业财务内部控制力度等方面重要措施。希望企业能够充分发挥内部控制的作用,不断提升企业的管理效率,进一步提升企业的经济效益。 关键词:企业;内部控…

公司内部控制财务管理论文

摘要:在现代企业管理过程中内部管理所发挥的作用正在日益凸显,而财务管理内部控制又是企业加强内部管理的一个重要环节。本论文从晋西利民有限责任公司财务管理内部控制应用情况入手,分析了晋西利民有限责任公司财务管理内部控制中存在的主要问题。并针对该公司的内部控制问题提出合理建议。 关键词:晋西利民;内部控制;财务管理 前言 …

风险管理导向下的对外投资内部控制

摘要:对外投资是企业实现进一步推广壮大,发展突破的必经之路,对外投资成功,能够保证企业的发展规模扩大,或者企业的发展模式优化,企业的收益猛增,为企业的未来长远性发展奠定良好的基础。企业对外投资复杂程度较一般投资高,不定性强,风险系数高,对外投资风险不加以控制,会大大提升投资失败概率,企业的发展会受到很大的限制,这对于…

浅谈股份制商业银行内部控制缺陷

【摘要】文章以12家股份制商业银行2014—2016年内部控制评价报告为基础,分析股份制商业银行业内部控制现状,发现股份制商业银行内部控制缺陷主要存在于控制环境和控制活动方面,对其产生缺陷的原因从COSO内部控制五要素角度进行了具体分析。研究认为,股份制商业银行应从完善银行内部控制环境、健全风险评估体系、制定合理控制…

上市公司融资风险内部控制问题与建议

【摘要】21世纪以来,由于融资风险过高而导致上市公司蒙受巨大损失的事件屡屡出现,给社会及经济都带来了极大的负面影响。目前对上市公司而言,如何有效地通过加强内部控制来拓宽企业融资渠道,降低融资风险,成为了企业日常经营的重中之重。文章对上市公司融资风险内部控制相关理论进行了梳理,在此基础上,对上市公司融资风险内部控制存在…

工程项目内部控制问题及对策

摘要:我国经济的飞速发展,对各行各业的生产建设提出了更高更严的要求,以此来迎合目前的社会经济状况,特别是建筑工程公司,工程项目的管理已不再是单一的适用传统成本管控,而应该是全面内控模式深入建设过程的各个环节,向管理要效益。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠,提高经营效率…

怎样有效完善企业内部控制问题

摘要:当前,以高新技术企业为代表的我国民营企业在激烈的市场竞争环境中,所面临的社会压力日趋增大。同时,伴随着近年来我国信息技术的飞速发展,发展民营企业对于增强经济多样化的推力作用也日益增强,因此,深处于快速变化的内外部环境中,企业如何有效地完善企业内部控制问题显得十分关键。为此,文章在对民营企业及其内部控制等相关概念…

设备租赁企业财务内部控制系统构建

摘要:随着我国科学技术的迅速发展,信息技术得到了广泛的应用,现在很多企业单位在内部控制系统的构建中应用信息化技术。财务部门是每个企业的核心部门,当然,财务内部控制系统的构建对企业来说是一项重要的环节。设备租赁企业的财务部门的工作性质存在特殊性,内部控制系统的构建相对来说比较复杂,文章对信息化环境中设备租赁企业财务内部…

行政单位预算内部控制关系思考

摘要:本文以当前行政事业单位全面预算及内部控制开展的情况为基础,结合近年来的实际工作经验,对行政事业单位全面预算工作与内部控制存在的一些矛盾及协同性进行分析并提出问题的解决方式。 关键词:行政事业单位;内部控制;全面预算 一、行政事业单位全面预算与内部控制的关联性 (一)全面预算是提高内部控制执行力的手段《行政事业单…

企业内部控制机制及防范风险措施

摘要:内部控制是现代企业进行生产经营活动自我调节、自我约束的有效的内在机制。通过企业内部控制机制建设与风险防范的发布,国家的新政策的出台,都为我们企业内部控制的规范及操作带来了新的发展趋势,我们应该从企业内部现存的各种问题入手,进行内部控制防范的实行与合理的改善,这也是大部分现有企业内部控制所普遍存在的且亟须解决的问…

浅谈企业内部控制影响因素

摘要:内部控制作为企业财务管理的重要组成部分,对企业财务管理以及企业发展规划制定都产生着重要的影响。面对当今世界经济一体化新环境的影响,我国企业在对外发展的过程中面临的机遇与挑战并存,为谋求企业未来的良好发展,使企业可以在激烈的竞争环境中崭露头角,我们就需要结合当今社会经济发展形势,来加强企业内部控制,实现企业财务管…

社会保险单位实施内部控制的探究

摘要:社会保险关系到人民群众的切身利益和生活保障,同时也直接影响着社会主义和谐社会的构建,因此社会保险基金的管理一直是政府和群众关注的焦点。当然由于社会保险牵涉到的资金较多,覆盖面较广,也极易发生贪腐违纪行为。近年来,各地社会保险单位都尝试开展内部控制管理工作,并取得了一定的成绩。但是由于社会保险单位的内部控制工作还…

探析行政事业单位内部控制体系的构建

摘要:构建行政事业单位内部控制体系在我国企业内部控制领域是一个新的内容。随着我国财政制度的日益规范化、管理模式逐渐现代化,行政事业单位对于单位内部控制的要求也在不断提升。就目前来看,加强单位内部控制管理,提升内部控制水平主要是通过构建行政事业单位内部控制体系、完善行政事业单位内部控制制度来实现的。行政事业单位内部控制…

分析事业单位内部控制(5篇)

第一篇:浅谈事业单位内部控制要素 摘要:事业单位在我国的社会管理中办理着重要的角色,承担着协调社会资源分配的重要职能。因此,事业单位的管理水平与社会管理水平的提高息息相关,加强事业单位内部控制建设、提高事业单位经营水平,对改善社会服务的质量和效率具有重要意义。 关键词:事业单位;内部控制;内部控制要素 一、引言 …

探析企业内部控制(6篇)

第一篇:企业合同管理内部控制优化探讨 摘要:合同管理是企业管理工作的重要组成部分,其作为一种契约手段在企业的内部控制与对外交易的过程中均发挥了重要作用。在社会主义市场经济体制下,企业内部、企业与企业之间往往通过合同的形式实现经济交流,而经济又是企业发展的命脉,因此可以说,合理管理与企业的生存和发展密切相关。在当前企业…

水利系统财务内部控制机制探讨

摘要:在财务管理过程中,存在资源利用率不高,总体效益低的问题,要从水利体系整体发展和财务管理综合管理的角度解决内部控制机制问题。管理的实施是一个系统的项目,需要结合管理,从内部控制制度、战略的角度、核心工作出发,解决问题,确保财务决策信息更科学,财务信息与财务管理体系支持全面财务管理的作用,提高内部控制效率。 关键词…

国有资产内部控制完善措施

摘要:国有资产是我国经济制度的重要物质基础,是维持社会正常运转的基础保障。但随着市场经济和体制改革的快速发展,原有的国有资产内部控制管理模式的弊端日益凸显,大大阻碍了国有资产以及社会经济的发展。为了更好地加强对国有资产的管理与控制,充分发掘、利用国有资源,发挥其对社会经济发展的重要推动作用,笔者根据自身工作的切身体会…

企业内部控制问题与措施

【摘要】“互联网+”已成为社会经济新的发展趋势,给各行业带来新的机遇与挑战,也使企业内部控制面临更多的新问题。文章基于“互联网+”的时代背景,结合相关文献,从内控五要素角度分析“互联网+”环境下企业内部控制所具有的新特点及存在的诸如内控体系不完善、人才建设落后、风险评估不足、监控难度增加、监管力度加大等问题,并提出应…

公路施工预算内部控制浅谈

摘要: 成本预算是公路施工内部控制中的一个重要内容,公路施工周期长,资金需求量大,加强对公路施工中的资金管理是现代社会对公路建设提出的一个更高要求。文章首先分析了公路施工预算内部控制中存在的主要问题,然后提出了一些加强公路施工预算内部控制的有效对策,旨在降低公路建设成本,提高公路建设资金管理水平。 关键词: 公路施工…

内部控制下上市公司税务风险的防范

摘要: 现阶段国家税务改革逐步推进,税务风险控制已经成为上市公司自身风险管理的一个重要组成部分,税务风险防范工作一方面需要考虑税务成本的降低,另一方面还要重视税务风险的防范。在此我们就内控框架下上市公司税务风险防范相关措施进行研究,本文首先简单介绍了税务管理,进而在此基础上明确了上市公司发展中所面临的各项税务风险,最…

内部控制下高校财务管理

摘要: 随着经济社会的快速发展,高等教育事业也进入了发展的快车道。在高校管理的新形势下,财务管理问题也越来越受到社会的重视。现行高校财务管理体系明显存在着风险意识淡薄、控制意识不足、管理方法不完善等问题,亟待强化管理科学。文章立足高校财务管理实践,从内部控制视角出发,审视高校财务管理存在的现实问题,进行理论层面的探…

出纳工作岗位内部控制分析

摘要: 2015年中铁二局一公司成贵铁路项目部出纳何文豪通过利用职工身份证擅自办理银行卡代发工资、修改民工工资支付书将资金转入其个人账户,提取现金未列账等三种方式贪污公款,涉案金额达937万元。探究出纳人员贪污案件的原因:在主观因素方面,由于当今社会的各种诱惑,出纳人员极易因为遭遇紧急情况而利用职权挪用甚至贪污财产。…

公司内部控制的现状及对策

摘要: 内部控制作为公司管理运营的一个重要组成部分,能够对公司展开的各项业务进行监督管理,保护公司资产的完整性与有效性,及时发现并解决公司运转过程中出现的各种问题,以保证公司良好、可持续的运行。然而分析当前部分公司内部控制执行的情况,发现内控控制活动的现状不容乐观。本文总结了几点当前公司内部控制活动中存在的主要问题,…

企业内部控制谈论(6篇)

第一篇:供热企业成本内部控制的问题及对策 摘要: 在激烈的市场竞争下,供热企业不仅需要加强供热业务水平和经营效率,还需要进一步控制成本,释放资金,提高经营效益。但现阶段,我国供热企业成本内部控制中存在诸多问题,这些问题都阻碍着成本内部控制目标的实现。本文就供热企业开展成本内控的意义出发,分析了当前时期下供热企业成…

医院内部控制研究(3篇)

第一篇:医院内部控制管理的问题及对策 摘要: 随着国民经济发展速度的不断加快,中国的卫生体制改革也在想着逐步深化的方向发展。在社会主义市场经济环境中,医疗市场也在悄然间迅速增大,我国医院的发展也开始逐渐受到来自体制改革的考验和市场环境的巨大挑战。目前,我国医院内控管理中还存在着很大的问题,本文结合医院管理的现状,针对…

事业单位内部控制浅谈(3篇)

第一篇:事业单位内部控制制度的建设 摘要: 在事业单位改革持续深入的大环境之下,事业单位内部控制的重要性也逐渐显现出来。本文作者通过对内部控制制度的简要论述,初步阐述了新形势下内控制度的涵义、原则和方法。当前,基于财务管理视角下,事业单位内部控制下的财务管理工作也面临着许多考验,本文结合我国事业单位改革实际需求,对如…

单位财务管理的内部控制研究

摘要: 当前行政事业单位的财务管理面临着新形势和新挑战,为适应国家宏观调控以及预算管理统一的需求,行政事业单位必须加强内部的财务管理控制。本文浅析了当前行政事业单位财务管理的内部控制的相关理念,并且探讨了当前事业单位内部控制的现状,以此提出行政事业单位财务管理内部控制的相关建议和对策。 关键词: 行政事业单位;内部控…

医院内部控制建设的问题及策略

摘要: 国际资本以及国内的民营资本逐渐进入到我国的医疗行业中去,医院面临的竞争力正在逐渐增加,在这个大背景下,医院必须增强自身的实力,使得在未来的市场中占据较大的份额,从内部控制入手增强自身实力是一个很好的出发点。因此,笔者首先分析了医院如今面临的宏观环境以及进行完善内部控制制度的必要性,然后对目前医院存在的内部控制…

国库集中支付改革下内部控制研究

摘要: 国库集中支付与行政事业单位有着密切的联系,甚至有些内容可以说是异曲同工。我国国库集中支付制度实施过程中,其对行政事业单位内部控制推进效果并不明显,这也使得行政事业单位资金运作并未得到预想的效果。因此,国库集中支付制度下行政事业单位内控控制,对行政事业单位内部控制水平提升有着极大现实意义 关键词: 行政事业单位…

英美高校内部控制机制及启示

【摘要】 健全和完善的内部控制是高校持续、健康发展的重要基础。近年来,在国家大力增加高校投入的背景下,我国高等教育得到了迅猛的发展,但由于高校内部控制建设没有跟上学校快速发展的步伐,致使高校在管理方面暴露出许多问题,影响了学校教学、科研和管理等工作的正常进行。借鉴英美等高等教育发达国家高校加强内部控制建设的做法和经验…

单位加强内部控制建设研究

摘要: 行政事业单位是国家的职能部门,是服务于人民大众的社会管理组织机构,为国家的教育、科学、文化、卫生等方面提供管理与服务,对社会的稳定和谐起着重要作用。在新的历史时期,要满足群众对行政事业单位提供更高水平更高质量服务的要求,必须要认真面对现阶段存在的问题,提出相应改进措施,提高自身管理水平,使行政事业单位内部控制…

内部控制制度的重要性探讨

摘要: 内部控制是企业在一定的环境下,为了实现控制目标、提高经营效率、充分有效地获得和使用各种资源,达到既定管理目标,而在单位内部实施的各种制约和调节的组织、计划、程序和方法。它既是企业的一项重要管理活动,又是一项重要的制度安排,也是单位治理的基础,实施好内部控制制度可以提高企业综合管理水平,提高经营业绩和效率,规范…

预算管理与内部控制的关系

摘要: 随着我国社会经济的不断发展和城市化的集成不断的加快,企业的发展也越来越快,所以企业想要在竞争激烈的市场环境中寻求更多的经济利益,必须进行对企业项目施工的预算进行科学的管理和控制。本文通过分析企业进行预算管理和内部控制的必要性,探讨预算管理与企业财务内部控制的关系和结合实施的策略。 关键词: 厂房建设;预算管理…

律师事务所内部控制制度的特征

摘要: 近年来随着我国司法行政工作的不断深入和发展,越来越多的律师事务所意识到,想要在日趋激烈的市场竞争中实现更快更好的发展和进步,就必须建立和实施有效的内部控制体系,再加之《关于支持律师事务所进一步做强做大的若干政策措施》的落实和依法治国理念的深入人心,建立和完善内部控制制度已经逐渐成为了各律师事务所的主要任务,所…

内部控制在科研经费管理中的应用

摘要: 高校科研经费是教育经费管理的重要内容之一。针对当前部分高校在科研经费管理中内部控制出现的问题,文章结合实际工作经验及查阅相关文献资料,基于COSO报告的内容,从控制环境、风险评估、控制活动、资讯与沟通、监督等五个方面,提出了应用内部控制优化高校科研经费的管理。 关键词: 内部控制;高校科研经费;强化管理 刚刚…

财务信息化下内部控制的变革

【摘要】信息技术的不断发展为高校信息化建设带来了机遇和挑战,它促进了高校的财务信息化建设步伐,同时因为内外部环境的制约,财务系统的内部控制出现了一系列的问题,财务系统的安全隐患、复合型人才的缺失等,为了高校财务信息化的持续发展,要注重内部控制的变革,制定完整的框架体系来辅助。【关键词】财务信息化;内部控制;机构体系;发…

SAP信息系统环境下内部控制思考

[摘要]现代企业制度非常重视信息系统在内部控制中的作用。国网系统内企业在进行内部控制管理中,大多采用先进的ERP管理系统———SAP成熟套装软件进行管理,因它有其独特的特点。本文提出如何在SAP系统环境中实施内部控制的一些具体的措施以及分析应用信息系统实施内控应注意的一些问题。通过对基于SAP的内部控制的研究,探讨一些…

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