美章网 资料文库 审计工作总结范文

审计工作总结范文

审计工作总结

审计工作总结范文第1篇

1、搞好宣传,提高认识。在开展审计工作前,县农业局下发了《关于认真开展乡村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔〕120号)。通知明确指出:开展乡村集体经济组织审计,能够更好地保护集体经济组织和农民的合法权益,促进党的各项惠农政策落实到位;能够促进村级财务公开和民主制度建设,进一步完善村级监督和权力制约机制;加强乡村集体经济组织审计,是巩固“三农”工作成果的要求,是改善民生和构建乡村和谐的要求,是推进乡村又好又快发展的有力保障。要求各街(镇)要充分认识开展乡村集体经济组织审计工作的重要意义。

2、成立领导小组和工作班子。各镇都成立了由分管农业的领导或纪检书记担任组长,农经干部、财政干部、驻村干部、会计为成员的乡村财务审计工作领导小组,具体负责乡村财务审计工作。

3、明确审计工作的范围和重点。这次乡村集体经济组织审计的范围,是街(镇)、村两级年度农民负担情况和农民负担资金的提取使用及惠农政策落实到位的情况和日常。审计的重点是农民负担和惠农政策落实情况、日常财务审计。

二、乡村财务审计的结果及存在的问题

全县314个行政村、2629个村民小组中,已审计249个村、2046个村民小组。接受审计的村、社在乡村合作医疗收费、乡村中小学收费、农民建房收费、农民集资收费、一事一议筹资筹劳中未发现贪污挪用、自立项目、违规收费、强行以资代劳筹工等情况。通过检查审计,主要反映出以下问题:

1、挪用集体资金的情况仍有发生。个别村组干部由于思想素质不高,财经纪律意识不强,挪用集体资金的情况仍然存在。这次审计中查出:挪用集体资金8人,金额53050.54元,其中:安稳镇一村支书挪用集体资金23000余元,永城镇一村民组长挪用集体资金20859.54元,古南街道一村民组长挪用集体资金4536.5元;其他违规行为23人,主要是在集体报销旅游费、伙食费、重报支出等费用,涉及金额15418.5元。到目前为止,已有21人作了退赔,退出集体资金6243.5元,占应退赔金额的9.92%。

2、部分村组执行制度不够严格。我县乡村财务实行委托和电算化管理以来,制度比较健全。但是,由于少数村组干部思想素质不高,遵章守纪意识不强,因而在乡村工作中执行制度不够严格。这次审计中同时查出集体收入未及时入账17笔84578元,少支多报1笔50元,拒绝不合理开支入账25笔9541元,违规新增债务3笔18170元。

3、财务管理监督仍需加强。一是开支审批手续不够完善。少数开支单据或无事由,或无经办人签字,或无审批人审批,或无民主理财小组审核盖章。二是部分票据不规范。少数村组仍有使用三联收据收款或白条单据付款的情况,一些本应取得正规合法凭证的经济业务,却以非正规票据代替。三是民主理财小组未能履行监督职能。全县共有民主理财小组2214个,其中村314人,社1900个,有的民主理财小组由于无报酬或民主监督意识不强,不愿参与或按要求参与乡村财务监督管理工作。全县共有161个村、组民主理财小组违反财务制度规定由村、组干部兼任民主理财小组组长,有名无实,形同虚设。四是公款私存情况仍然存在。少数村由于过去欠有银行或乡村信用社贷款,不愿或不敢在银行或乡村信用社开设集体存款账户,因而将集体资金以个人名义存入银行或乡村信用社,造成集体资金管理失控。三角镇一村主任将集体资金263100从1999年3月至2008年1月期间,该村向9户私人发放借贷款,到目前为止,经清理小组督促追收,累计至今尚有60000元未还,原村会计将管理费、农税、基本水费等集体资金24578.07元以私人的名义存入银行,现已追收上缴,存入乐兴村集体资金账户。

4、村干部违规经办集体经济业务。按照制度规定,村组集体的经济收支业务只能由财务人员负责办理,但少数村的支书或主任不放手,强行经手集体经济业务。

三、整改措施

1、加强督促检查,严格执行各项制度。乡村财务管理工作是乡村工作,乃至整个乡村工作的重要组成部分,也是农民群众比较关注的热点问题。搞好乡村财务管理,对于加强乡村基层组织建设,密切党群、干群关系,构建乡村具有十分重要的意义。因此,今后要作为一项经常性工作,抓好乡村财务管理工作的督促检查,严格执行乡村财务各项制度。各镇必须针对本地乡村财务管理工作中存在的各种问题,积极采取有效措施,及时纠正和完善,使之尽快达到规范化、制度化。

2、强化审计监督,查处违规违纪行为。搞好乡村财务审计监督,是加强乡村财务管理工作的重要环节和手段。因此,要把乡村财务审计监督作为一项经常性的工作,针对乡村财务管理工作中存在的各种问题,定期或不定期地开展审计监督。按照我县乡村财务要求,每年要审计三分之一的村组,原则上三年内对所有的村组要轮流审计一遍。对审计中查出的一般经济问题,要按照财务制度的规定严肃处理;情节严重的由纪检监察机关给予党纪、政纪处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

审计工作总结范文第2篇

第一条本办法适用于辖区内主要以财政性资金、政府专项资金(基金)、政府统一借贷资金等投资的新建、扩建、改建的基本建设项目。

第二条审计局(以下简称审计局)是基本建设项目审计监督部门。基本建设项目竣工结算实行监督审定制度,审计局负责具体工作的实施,建设单位、财政部门依据审计结果结付工程款。

第二章结算送审程序

第三条基本建设项目竣工验收合格后,施工单位应在合同约定的期限内完成竣工结算编制工作,并向建设单位递交完整的结算资料。合同中没有明确约定的,可认为其期限为60天。

第四条建设单位收到施工单位的结算资料后应进行核实、审查,对结算资料不完整或不符合要求的,应督促施工单位补充完善。施工单位经建设单位催促后14天内仍未提供完整资料或没有明确答复的,建设单位即可根据已有资料进行审查,责任由施工单位自负。

第五条建设单位审查结束后填写《基本建设项目竣工结算送审联系单》,对送审资料的真实性、完整性、准确性负责,并将完整的建设项目竣工结算资料送交规划建设局(以下简称规划建设局)。

第六条未列入年度计划的基本建设项目,应由建设单位按规定办理相关报批手续。

对于送审金额超预算10%且绝对额在50万元以上的项目,建设单位应说明情况并办理相关手续,由规划建设局予以认可。

第七条规划建设局应对辖区内所有基本建设项目的竣工结算进行初审,并签署初审意见,初审结果由规划建设局、建设单位、施工单位三方签字确认。

第八条规划建设局在初审结束后,应签署初审意见书。15天内将基本建设项目竣工结算资料送交审计局。审计局对规划建设局送审资料进行清点、核对后,由交接双方经办人签字,并注明交接日期。

第九条对个别因特殊情况而不完全具备送审条件的项目,需由施工单位出具书面情况说明,经建设单位确认,规划建设局同意后方可送审。

第三章结算资料要求

第十条工程竣工结算送审资料应完整准确、图形清晰、字迹工整,有利于长久保存。

第十一条基本建设项目竣工结算送审资料应包括以下内容:

1、招标文件、招标图纸、投标文件、中标通知书等;

2、施工合同、材料设备采购等合同及与项目有关的协议、纪要等;

3、设计变更、隐蔽工程单、施工现场签证;

4、工程竣工验收证明;

5、工程竣工图纸(含设计变更);

6、工程造价结算书、工程量计算书及相应的电子版文档;

7、施工单位资质证书、取费证书(或计价手册);

8、其他影响工程造价的有关资料。

第十二条送审的竣工结算书应由施工单位具有造价编审或执业资格的技术人员编制完成。竣工结算书封面要有工程名称、编制日期、工程结算总造价、编制人签字、编制人资格印章、单位公章。

第十三条资料送审后,未经审计局同意,任何单位和个人不得对送审金额或送审内容进行调整。

第十四条现场签证应由施工单位、建设单位和监理单位三方签字,跟踪审计项目还应由跟踪审计人员签字,才能作为工程结算的依据。签证应提供原件,如为复印件应加盖施工单位、监理单位和建设单位公章。建设单位应加强对本单位现场管理人员及委托监理人员的监督管理,严格现场签证行为。

第四章结算审计内容

第十五条基本建设项目竣工结算审计应包括以下内容:

1、施工合同、协议是否真实、合法、有效,是否与招标文件一致;

2、隐蔽工程施工纪录和验收签证等手续是否完整、真实;

3、设计变更、施工方案变更是否符合程序、规定;结算是否按设计变更、施工方案变更作相应调整;

4、施工企业的资质等级、业务范围、计价手册是否与结算工程相对应;

5、竣工结算的结算方法、定额套用、费用计取、优惠让利是否与合同条款、招标文件一致,是否符合国家、省、市规定和要求;

6、措施项目费是否与投标文件、施工组织设计一致;

7、工程量的计算是否与竣工图纸、工程签证资料、实物一致,是否符合工程量计算规则,有无漏算、重算和错算;

8、定额子目换算、工料分析是否合理准确;

9、材料(设备)、人工、机械台班价格是否合理准确;

10、工程量清单报价项目的结算价是否与投标报价一致。

第五章结算审计实施

第十六条审计局根据基本建设项目年度计划成立审计组,实施结算审计。审计组针对审计项目的工程特点,编制建设项目结算审计实施方案。

第十七条审计局在实施建设项目审计三日前,向被审计单位出具《审计通知书》。

第十八条审计组以合同、招标文件规定的定额、计价方法为依据,根据市场供求变化和施工条件等因素实施初步审计,并根据工程实际情况进行复核丈量,现场取证。

第十九条初步审计完成后,审计组内部实行交叉复审,最后由稽查复审科实行复审。三级审核的每一流程均应在《工程竣工结算审计流程表》上签署相应的审计意见。

第二十条竣工结算审计的基本建设项目审定后,由建设单位、施工单位和审计局三方在《基本建设项目审定单》上签字盖章认可,委托审计项目还应由受托的社会中介机构签字盖章认可。审计局出具相应的竣工结算审计报告并送达建设单位、财政局、规划建设局和相关单位。

第二十一条竣工结算审计从规划建设局送审至出具征询意见稿的时间原则上不得超过6个月。

第六章相关责任

第二十二条经审定的基本建设项目,以施工单位初始送审额为计算基础,审计核减率在10%以内的(包括10%),审计费用由审计局承担;审计核减率在10%—15%的(包括15%),10%以内的(包括10%)审计费用由审计局承担,10%以上的审计费用由施工单位承担;审计核减率在15%以上的,审计费用由施工单位全额承担。施工单位应在工程竣工结算送审时就承担相关的审计费用填写《承诺书》。审计费用按审计局的相关造价咨询服务收费标准规定上限确定。

第二十三条施工单位应对竣工结算的真实性负责,杜绝高估冒算。对审计核减率超过30%以上的送审项目,审计局可建议规划建设局取消该施工单位参与其他项目建设的资格,同时抄送监察局备案。

审计工作总结范文第3篇

一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。

二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从2015年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。

(一)开展财务大检查,提高财务管理水平

审计部2015年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序

审计部2015年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展

审计部在2015年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。

五、2016年工作计划

(一)加强宣传,突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理,强化会计基础工作

审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。

审计工作总结范文第4篇

今年以来,我局在区委、区政府和市局的正确领导下,以党的十八大精神为指导,深入贯彻区委十一届六次全体(扩大)会议精神,紧紧围绕区委区政府中心工作,不断提高审计工作的主动性、及时性和建设性,进一步加大对重点部门、重点资金、重点项目的审计监督力度,较好地完成了全年工作目标。

一、切实履行审计职责,发挥审计监督作用

年初,我局围绕全区年度经济社会发展的重点,科学合理制定全年审计工作计划。全年开展审计项目39个,其中:署定项目3个,省定项目1个,市定项目1个,法定项目2个,经济责任审计项目10个,区政府交办项目17个,自定项目5个。其中:花博会项目审计、2013年度本级预算执行和其他财政收支审计、领导干部经济责任审计列入区重点项目。通过审计,查出管理不规范金额3.89亿元,核减政府建设投资和拆迁项目补偿金额9310万元。

1、认真开展2013年度预算执行审计和部门预算审计

以促进加强预算分配管理和规范预算执行,提高财政资金使用效益为目标,开展了2013年度区级财政预算执行情况审计。对预算执行总体情况、预算收入和支出执行情况、税收征收管理情况进行了重点审计。同时对环保局、民防局、交通局、商务局等6个部门的预算执行情况进行了审计,重点检查了部门当年预、决算编报的真实性与完整性,对部门预决算的差异深入分析原因,为规范预算管理提出了针对性建议。

2、高度重视政府投资项目和拆迁项目审计

一是区重点工程项目跟踪审计。至2013年9月底,影艺宫、规划展览馆、花博会室外展区、曲棍球训练基地等区重点工程项目共审核中介机构出具的阶段性重点工程审计报告57份,送审金额124706万元,审定金额115396万元,核减9310万元。二是拆迁项目跟踪审计。开展沟南工业园区旧城改造、“三高一路”环境整治、青洋路等7个拆迁项目审计,涉及拆迁面积约为80万平方米;花园街提升改造工程征用拆迁面积29.8万平方米,审核补偿费用12.48亿元;对花博会前期拆迁项目已出具阶段性报告,拆迁面积16万平方米,审核补偿金额5.5亿元。三是援疆项目跟踪审计。开展了对口支援新疆尼勒克县援建工程项目实施情况和人才培训、产业合作等非基建类项目经费预算审计,组织对已完工项目进行工程竣工决算审计,出具了阶段性审计报告。

3、做好政府性债务审计

根据国务院办公厅《关于做好政府性债务审计工作的通知》和《市政府性债务审计实施方案》的要求,认真参加审计署、省、市各级债务审计培训。本次审计采用交叉审计的形式,区审计局负责审计溧阳市政府及所辖镇截至2013年底和2013年6月底的政府性债务情况。对照相关要求,及时制订政府性债务审计工作方案,成立债务审计领导小组,抽调人员组成债务审计组,按时序进度开展审计。同时配合协调好兄弟审计部门对我区的政府性债务审计工作。通过审计,摸清政府性债务的底数,发现政府性债务举借、管理和使用中出现的新情况和新问题,揭示债务风险隐患,提出促进加强政府性债务管理,有效防范和化解潜在风险的建议,为保障地方经济持续健康发展发挥出审计监督作用。

4、有序推进党政领导干部经济责任审计

认真贯彻“两办”规定,围绕“权力”和“责任”两个重点,积极推行任中审计,稳步开展“三责联审”,进一步加大了经济责任审计力度。按照区委组织部的委托,统一调配审计力量,开展区档案局、春秋淹城等5个单位的党政领导届中经济责任审计,电大、人民医院等3个单位的党政领导离任审计,区交通局、礼嘉镇等2个单位的党政领导三责联审。

5、关注民生审计促进惠民政策落到实处

一是养老机构建设及运行情况专项审计调查。对全区范围2013年末的养老机构建设和运行情况进行专项审计调查,全面了解我区公办和民营养老机构分布情况,检查财政补贴、税收优惠等政策落实情况,及时发现问题并提出审计建议。二是村庄环境整治工程绩效审计。对2013年至2013年全区村庄环境整治工程项目的开展情况、整治绩效情况、整合资金的筹集、管理、使用情况进行了审计调查;配合省审计厅完成了我区农村环境连片整治一至三期项目的审计。三是城镇保障性安居工程跟踪审计。对区2013年各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营等情况进行审计。重点对部分项目的建设、质量管理和竣工交付使用情况进行了审查,对保障性住房分配、资金管理等方面提出了审计建议。

6、进一步加强内审指导工作

制订下发《2013年度内部审计工作的指导意见》,明确内审工作目标要求;召开全区内审人员会议,开展内审讲堂活动,转发《省内部审计规定》、《省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》等规范性文件,促使全区内审人员了解最新审计法规;今年全区村级基层组织面临两委换届工作,根据区委要求,配合组织部、纪委,对村级经济责任审计工作进行布置、督查,顺利推进村级经济责任审计工作。

二、积极推进机关建设,提高队伍整体素质

1、开展“审计能力提升年”活动。根据市局“审计能力提升年”活动实施方案,结合我区建设“学习型、创新型、效能型”机关,围绕提升“八大能力”,制定了本局审计能力提升活动方案。修订完善了党组会议制度、局务会议制度、党组(中心组)学习制度等6项内部管理规章制度,组织人员参加全市审计系统“学习贯彻十八大精神,着力提升审计能力”征文活动,积极参与“放飞青春梦想、唱响审计之歌”演讲等各项提升年活动。

2、创新开展“组织联建,共促党建”活动。与区级机关工委共同结对湖塘镇东华社区,创新开展“组织联建,共促党建”活动。开展了学习新党章、听村书记上党课、党员结对帮扶社区困难群众、捐赠书籍等系列活动。

3、深入开展党风廉政建设。召开全局党风廉政建设会议,明确全年党风廉政工作目标和具体要求,层层签订廉政责任状;全面推进“廉政文化示范点”建设,丰富廉政文化宣传载体,促进廉政制度的完善、推动廉政文化活动的开展。今年6月底,开展参观无锡廉政教育基地、赠送道德教育读本、观看廉政电教片、举办“七月廉香”图片展、廉政征文等“六个一”反腐倡廉教育系列活动。

4、加强审计文化建设。制订印发《2013年区审计局党组中心组理论学习计划》,积极开展学习日、读书日和内审讲堂活动、主动参加全区开放式讲座,切实提升审计干部的综合素质和业务能力。继续开展道德讲堂活动,宣传审计干部恪守职业道德的感人事迹,进一步提升机关干部职工思想道德修养和文明素质。今年创新开展机关联合道德讲堂活动,共享部门资源,放大教育效应,取得较好的社会反响。

第二篇

2013年,是党的十八大召开之年,是第八届中国花博会的攻坚之年,也是加快推进“三个”建设、率先基本实现现代化的关键之年,今年以来,我局在区委区政府和市局的正确领导下,以党的十七大、十七届六中全会精神为指导,深入贯彻科学发展观和区委十一届三次、四次全体(扩大)会议、区十五届人代会精神,紧紧围绕区委区政府中心工作,以“服务和促进全区经济发展方式转变”为目标,不断提高审计工作的主动性、时效性和建设性,进一步加大对重点部门、重点资金、重点项目的审计监督力度,较好地完成了全年工作目标。全年开展了审计项目46个,审计工作在促进中央政策措施落实到位,推进责任、服务和廉洁政府的建设,提高公共资金使用效益,推动深化改革、完善制度、加强管理等方面发挥了积极作用。

一、认真开展2013年度预算执行审计和部门预算审计。以促进深化预算管理、优化支出结构、保障财政资金安全、提高财政资金使用绩效为目标,认真组织2013年度区级预算执行情况审计。审计主要围绕四个方面展开:一是2013年度预算执行情况审计,包括2013年度预算收入、支出执行审计及预算平衡情况的审计;二是对区检察院等10个部门进行部门预算及其他财政收支情况审计;三是选择部分企业进行重点检查,以此对区地税部门税收征收管理情况进行审计;四是开展关注民生项目、财政资金绩效为主的专题审计或审计调查,通过审计,客观评价2013年度财政管理工作的主要成效,揭示预算执行、资金分配、资金使用、政策效果等方面存在的突出问题,从体制、机制和政策层面分析原因,提出改进管理、完善制度的审计建议,促进加强预算分配管理和规范预算执行,完善财政管理制度和运行机制,提高财政资金使用效益,充分发挥审计保障经济社会运行“免疫系统”的功能,服务我区经济社会发展。

二、扎实推进民生审计。根据审计署统一部署和省厅关于社保审计实施方案,为了摸清各项社保资金的收支余规模和结构,准确反映区政府在完善社会保障制度、改善民生和维护社会稳定等方面取得的主要成效,同时从体制机制层面分析存在问题的原因,提出针对性建议,推动完善社会保障制度体系,促进实现全民共享改革成果,维护社会稳定。今年2月至4月,由市审计局及我局审计人员组成的审计组,对2005年至2013年度各项社保资金进行数据采集和报表的填报,对2013年度社会保障资金进行审计,并重点审计了2013年度的基本养老保险基金、基本医疗保险基金、和最低生活保障资金。涉及区政府管理的9项社会保险基金、6项社会救助资金、3项社会福利资金共计18项社会保障资金,并延伸审计了8家企业、1家医院和2个村(居)委会,涉及人社、民政、卫生、财政、地税、残联等部门。审计结果表明,2005年以来,我区认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,切实把保障和改善民生作为头等大事,不断加快完善覆盖城乡居民的社会保障体系建设,社会保障事业快速发展,取得了显著成效。

三、高度重视政府投资项目和拆迁项目审计。区审计局围绕区委区政府工作中心,对政府投资建设项目、征地拆迁项目认真及时组织跟踪审计,特别是围绕全区重点工作,认真做好花博会、花园街北延伸拆迁跟踪审计,保证公共财政资金的有效使用和节约使用。一是花博会前期征地拆迁项目跟踪审计,对该项目范围内的房屋拆迁、地面附属物补偿、安置情况等进行审计监督,涉及拆迁面积15.9万平方米;二是花园街北延工程拆迁审计和工程审计。审计局一名局领导作为区花园街提升工程指挥部的成员,常驻现场督查拆迁跟踪审计工作,该项目前期拆迁30万平方米,审计局派出7个审计组,进行现场跟踪审计;三是国有土地收储项目8个,完成审计并出具报告,拆迁面积16.5万㎡,送审金额3.99亿元,审定金额3.84亿元,核减金额1420万元。四是工程跟踪审计项目。审核中介机构出具的阶段性重点工程审计报告34份,送审总金额15.01亿元,审定12.92亿元,核减2.09亿元。

四、有序推进党政领导干部经济责任审计。年初,受区委组织部委托,对领导干部任中经济责任审计、部分离任经济责任审计,为此,我局详细抽调力量,制订计划,明确目标。今年开展了区文广新局、牛塘镇、前黄镇等32个单位的党政领导的任期经济责任审计。针对审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性问题,及时提出整改建议和处理意见。11月份,由组织部门牵头,对民防局主要领导进行三责联审。今年,根据《省经济责任审计工作联席会议关于开展落实两办规定情况督查工作的通知》精神,我区经审计工作在对照要求自查的基础上,顺利接受了市经审联席会议成员单位对我区的专项督查。

第三篇

2013年是“十二五”规划开局之年。一年来,全区审计部门在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,在工作中紧扣科学发展主题,贯穿加快转变经济发展方式主线,坚持“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行监督职责,全年审计工作取得了显著成效。2013年区审计局共完成审计项目39个,其中署定项目3个,省定项目2个,查出各类管理不规范金额2.3亿元,核减政府项目投资和拆迁补偿金额1.72亿元,查出并由被审计单位补缴入库专项资金3201.68万元,审计查处并上缴财政167.27万元。提交的各类审计报告和信息被上级领导批示和上级机关采用54篇次。审计工作在严肃财经法纪、提高资金效益、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保

障了经济社会健康运行。

一、切实加强宏观政策执行情况审计。为促进中央宏观调控政策措施的执行,提高各项资金的使用效果,区审计局把加强对宏观调控政策执行情况的审计,作为保障全区经济社会又好又快发展的重要举措,努力推动各项决策部署落实到位。配合署省市审计机关开展环境保护政策执行情况审计调查,对区太湖水环境综合治理(四期)省级专项资金和本级财政配套资金到位、使用情况和项目绩效情况进行了审计调查,区财政局、水务局、农业局、环保局及有关项目实施单位提供了与项目建设相关的资料,并对审计工作进行了积极配合,审计机关充分肯定了太湖水污染治理过程中取得明显成效,同时针对发现的情况和不足,提出了相应的整改建议,为进一步做好我区太湖水环境综合治理工作和继续争取上级专项资金支持奠定了良好基础。

二、顺利完成地方政府性债务审计。根据国务院的统一部署和审计署关于债务审计工作方案,区审计局组织审计人员赴兄弟县市开展债务审计,审计中着重摸清了该市政府性债务规模、结构、资金投向、管理现状,在此基础上,分析政府性债务的偿债责任归属,分类评价政府性债务的偿债风险,为宏观决策提供依据;同时就我区加强和规范政府性债务管理,有效防范和化解债务风险,维护财政安全提出了积极的审计建议。根据审计署、教育部、财政部开展普通高中债务调查的要求,区审计局会同教育局、财政局对区属公办普通高中债务情况进行了调查,促成出台了全区教育系统债务偿还化解办法和建立了新的出资、建设、偿还机制,为全区教育事业的健康发展提供了保证。

三、不断深化财政预算执行审计。围绕构建“财政审计大格局”,积极探索预算执行审计的新思路。及时组织开展了2013年度本级预算执行情况审计和区地税局税收征收管理情况审计,同时开展了区法院、住建局、司法局等10个部门预算执行审计,汶川震后恢复重建援建金花镇工程建设项目审计、中央财政小型农田水利建设项目审计、“千企联百村、共建新农村”捐助资金和万顷良田建设等专项审计。全面客观地评价了有关部门财政预算资金使用绩效,同时也着重指出了资金管理、税收征管等方面需要加强或提高的审计建议,受到有关部门充分重视,并得到了及时改进,完善了管理制度。

四、积极开展民生专项资金审计。把保障和改善民生作为审计监督的重要着力点,切实维护群众利益,积极促进民生改善。根据省审计厅的统一部署,以促进落实国务院和省政府关于加快推进覆盖农村的基本医疗保障制度建设和促进落实新农保政策、建立健全新农保制度为目标,会同市审计局对全区新型农村合作医疗基金、医疗救助资金管理使用情况和新型农村社会养老保险的政策落实情况和效果,以及与原有农保制度的衔接情况进行审计调查,审计调查报告在充分肯定成绩的基础上,指出了新老制度衔接和加强管理等方面存在的问题,提出的针对性建议得到了区主管部门的迅速落实,较好地保障了社保基金的合规使用。

五、着力加强政府投资项目和拆迁项目审计。坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全”为目标,不断加大建设项目审计监督力度,围绕区委区政府确定的重大投资建设项目、征地拆迁项目认真组织跟踪审计,保证公共财政资金的有效使用和节约使用。一是及时组织竣工项目财务决算审计。完成了青洋路、232省道等重大项目财务决算审计4个,核减金额1.02亿元。二是精心组织中心城区和收储地块拆迁项目审计。紧跟拆迁工作进度,及时出具阶段性拆迁项目审计报告24份,核减金额119.20万元;在做好拆迁项目审计的同时,联合区监察局、财政局出台了《关于镇(街道、开发区)拆迁补偿项目审计监督管理暂行办法》,为镇级政府组织实施的拆迁补偿事项审计提供了依据,进一步完善了审计监督制度。三是完成重点工程阶段性审计报告50份,核减金额6922.50万元。四是做好援疆资金和项目的审计。根据审计署统一部署,以促进对口支援新疆相关政策措施落实到位,保障资金管理和项目建设的规范有序、高效廉洁为目标,区审计局会同有关部门拟定了援疆资金和援建项目跟踪审计方案,并派出10名审计人员与伊梨州尼勒克县审计局共同组织开展援疆资金和项目跟踪审计,确保我区援建项目资金得到高效利用。

六、深入推进党政领导干部经济责任审计。一是年初与区委组织部商定届中审计任务,以均衡全年经济责任审计的工作量;二是把党政领导干部的经济责任审计与部门预算执行审计、地方财政决算审计、企业财务收支审计以及一些专项资金的审计有机结合,做到一次审计出多份审计报告,减少重复审计情况。三是按照区委组织部的委托,统一调配审计力量,及时完成了区级机关和镇、开发区等19个单位的党政领导干部的任期经济责任审计。针对审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性问题,及时提出了整改建议和处理意见,并加强对被审计对象整改情况的跟踪督查,充分发挥了审计监督作用。

七、创新平台扎实开展内部审计工作。作为审计监督的第一道防线,在过去的一年里全区各基层内部审计机构紧紧围绕区委、区政府的中心工作和本部门的工作目标,以促进加强内部管理、提高经济效益为目的,不断加大内部审计工作力度,有效发挥了内部审计的参谋和监督作用。2013年,全区55家内审机构共完成审计项目2057个,其中:财务审计193个、效益审计18个、经济责任审计134个、内部控制评审19个、信息系统审计6个、基本建设审计1086个、专项审计及调查515个、其他86个。查出损失浪费金额3903.51万元,增加效益13287.99万元,湖塘、遥观、教育局、卫生局等单位的内部审计工作成效显著,得到了所在单位领导的高度重视。2013年7月区内部审计协会的成立为整合全区内审资源,提高内审质量,共享内审成果提供了良好的交流学习平台,也为全区内审工作在更高的起点、更广的视野、更宽的领域中发展创造了条件。

第四篇

一、围绕中心,服务大局,2013年审计工作取得成效

2013年是“十一五”的收官之年。一年来,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,坚持“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针,认真履行监督职责,审计工作取得显著成效。区审计局共完成审计项目64个,出具审计报告238份,查出各类违规问题或管理不规范金额2.8亿元,核减政府项目投资和拆迁补偿金额0.96亿元,审计查处并上缴财政550万元。提交的各类审计报告和信息被批示和采用78篇次,当年区审计局被评为“五好”区级机关综合考评优胜单位。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极的作用。

1、突出中央宏观调控政策落实情况审计。近年来,中央陆续出台多项宏观调控政策措施,为促进宏观政策措施的执行,提高各项资金的使用效果。一是配合署省市审计机关开展对转变经济发展方式、调整经济结构相关政策落实情况的审计调查,在充分肯定取得成效的基础上,针对审计中发现的情况和问题,及时提出对策建议。二是配合署省市审计机关开展环境保护政策执行情况审计调查,重点跟踪审计了太湖水污染治理项目,审计在充分肯定太湖水污染治理过程中取得明显成效的情况下,指出存在的不足并提出了相应的建议。三是围绕重点行业节能减排政策执行落实情况,配合南京特派办就污水处理、热电、钢铁行业的节能减排情况开展审计调查,审计发现的一些情况和问题受到领导的重视,并得到及时改进。四是根据署省统一部署,组织开展了全区义教育阶段2009年度教师绩效工资政策落实情况的专项审计调查,审计充分肯定了我区教师绩效工资政策执行落实后取得的成效。同时也指出要进一步合理配置教师资源的审计建议。

2.突出财政预算执行审计。根据《审计法》规定,及时组织并开展了2009年度本级预算执行情况审计和区地税局税收征收管理情况审计,以及8个区级机关的部门预算执行审计、区财政援建四川绵竹市金花镇恢复重建资金审计、区收储中心土地出让资金收缴管理等专项审计,全面客观地评价了有关部门的工作成效,同时也着重指出了资金管理、税收征管以及土地出让金收缴管理等方面需要加强或提高的审计建议,受到有关部门充分重视,并及时改进了工作或完善了管理制度。

3.突出民生专项资金审计。重点关注涉农资金、校舍安全、社会保障等专项资金的审计或审计调查,促进社会稳定和民生改善,维护群众利益。一是开展区域内水环境整治、滆湖三期围网拆除、中央小农水资金使用情况审计,揭示存在问题,提出改进建议。二是根据省厅统一安排,启动了将持续多年的中小学校校舍安全工程跟踪审计,促进专项资金安全、合规和有效使用,确保“校安工程”目标的实现。三是组织开展了社会保障资金、新农保、新农合资金的审计,促进了保障资金的筹集、分配管理工作再上新台阶;四是配合村域合并,与区纪委、农工办组织指导各镇审计部门开展村级财务收支情况审计,查出了某村会计贪污百万公款的犯罪事实,促进了全区村级财务的规范化管理。

4.突出政府投资项目和拆迁项目审计。围绕区委区政府确定的投资建设项目、征地拆迁项目认真组织跟踪审计,保证公共财政资金的有效使用和节约使用。一是及时组织竣工项目财务决算审计,完成了武宜南路、大道、湖滨路、淹城路等13个重点项目的财务决算审计,送审金额394520万元,调减2138万元。二是精心组织拆迁项目审计,出具拆迁项目审计报告40份,总审计拆迁面积75万平方米,送审金额113356.81万元,核减金额1675.35万元。三是开展政府建设项目跟踪审计,出具花园街、疾控中心、春秋淹城等重点工程审计报告46份,送审金额94962.60万元,核减5835.26万元,有效促进了公共资金的的投资效益和使用效果。四是完成四川省绵竹市金花镇地震灾后恢复重建项目跟踪审计,组织并委托中介审计机构对援建的金花镇学校、卫生院、安置房等7个项目开展了工程结算审计,送审金额10209.04万元,审定金额8622.28万元,审计核减1586.75万元。五是进一步完善区审计局关于政府建设(拆迁)项目跟踪审计管理办法。先后出台了《关于区重点建设(拆迁)项目跟踪审计选聘中介审计机构的操作办法》、《市区审计局关于跟踪审计政府性投资(拆迁)项目的若干工作要求》等规范性文件,进一步加强了对中介机构的管理,促进了跟踪审计目标的实现。

5.突出党政领导干部经济责任审计。根据省“三责联审”的要求,配合区委组织部起草了《区党政领导干部“三责联审”办法(试行)》,并按照《办法》规定,完成郑陆镇、邹区镇、民政局、卫生局4个试点单位的“三责联审”工作。根据区委组织部委托,配合区镇两级机构改革,我局调配审计力量,以“摸清家底、揭示问题、促进规范”为目标,及时组织完成了外经局等32个单位、36名党政领导的任期经济责任审计。审计在充分肯定成绩的基础上,重点反映和指出了带有普遍性、苗头性问题,同时提出了整改建议和处理意见,较好地促进了依法行政和规范化管理。

回顾过去的一年,我们更加注重融入发展大局,致力于促进又好又快发展;更加注重审计业务管理,致力于提高依法审计水平;更加注重督促审计整改,致力于提升审计监督效果。

在充分肯定成绩的同时,我们也应当清醒地看到,2013年审计工作还存在一些问题和不足。主要是:审计创新的力度仍需进一步加大、审计工作效能有待进一步提高、审计人员的业务素质需进一步增强,等等。对此,我们一定高度重视,采取更加有力的措施,切实加以解决。

二、认清形势,明确任务,努力做好2013年审计工作

党的十七届五中全会规划了“十二五”时期我国发展的宏伟蓝图,区委十届十次全会明确了今后五年我区发展的基本要求和主要目标,提出“奋战‘十二五’,再展新宏图”的响亮口号,全体审计人员要进一步认清形势,把思想和行动统一到区委区政府的决策部署上来,切实增强政治意识、大局意识和责任意识,不断提高审计工作的主动性、宏观性、建设性,为推动科学发展、加快转变经济发展方式发挥更加积极的作用。

根据署省市审计工作会议精神,审计在“十二五”时期要努力实现五大目标:一是审计工作的宏观性、建设性、开放性显著增强,审计服务科学发展的职能进一步发挥;二是审计规范化、科学化建设迈上新台阶,审计工作的质量和层次进一步提升;三是绩效审计全面深入开展,审计工作转型升级的步伐进一步加快;四是审计队伍建设、法治化建设、信息化建设全面加强,审计事业可持续发展的根基进一步巩固;五是审计理论、审计文化建设更加深入,审计发展的动力进一步增强。

2013年是“十二五”发展的开局之年,做好2013年的审计工作,对顺利实现“十二五”发展的良好开局,具有十分重要的意义。全体审计人员要进一步振奋精神,积极围绕党委和政府工作中心,紧扣科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,按照署省市2013年审计项目计划,结合我区实际,今年全区审计工作要着力做好以下几个方面:

1、要着眼于促进经济社会又好又快发展,积极促进经济发展方式转变。加快转变经济发展方式,是我区开启“十二五”目标新征程中重要的战略任务。为此,审计要紧紧围绕区委、区政府关于转变经济发展方式的决策部署,关注结构调整、自主创新和资源环境保护情况,关注财税、金融政策落实情况,关注财政资金、投融资平台借贷资金使用绩效,从而促进实现可持续发展。2013年,区审计局将配合省厅开展新兴产业创业投资引导资金绩效审计调查、开展太湖水污染治理跟踪审计等工作。

2、要着眼于促进加强预算管理和深化财政体制改革,继续深化预算执行审计。按照“评价总体、揭示问题、规范管理、促进改革、提高绩效、维护安全”的思路,着力构建财政审计大格局,逐步实现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。一要关注预算管理和预算执行情况,推动政府所有收支纳入预算管理,促进完善预算编制,促进提高财政资金使用效益和预算执行效果,逐步推进预算执行审计结果公开,努力提升审计监督的成效。二要根据中央的部署,对地方政府性债务按照“摸清规模,分清类型,分析结构,揭示问题,查找原因,提出建议”的工作思路,进行全面的摸底审计,为此,我局将根据审计署和省审计厅的统一工作方案,组织8位同志赴溧阳市政府开展政府性债务的审计,同时积极配合金坛市审计局来我区开展的该项工作,为加强地方政府债务管理提供真实准确的决策参考。

3、要着眼于促进惠民政策措施的落实到位,切实抓好民生专项资金审计。中央和全省经济工作会议都强调,要把保障和改善民生作为经济发展的根本目的,不断完善教育、就业、社会保障、医疗等公共服务建设。为此,我局将把这些方面作为审计监督的重点,通过审计,查处违纪违规行为,同时提出审计建议,促进完善相关体制、机制和政策,确保各项惠民政策取得实实在在的效果。2013年,区审计局将根据署省市统一部署继续组织开展社保、新农合、新农保专项审计调查。

4、要着眼于改善民生和投资环境优化,不断加强政府项目投资和拆迁补偿资金的审计。一要结合区、镇两级对基础设施、经济产业和民生项目建设的实际,加强对政府投资项目建设管理、拆迁管理、资金管理的审计监督,促进节约投资,提高质量,规范管理。二要根据省厅部署,扎实做好对口支援新疆建设项目审计,确保各项援助政策措施落到实处,确保资金安全、项目安全和干部安全。三要继续组织开展全区中小学校舍安全工程审计,促进教育系统进一步加强校舍工程的建设管理工作。四要继续组织开展工程建设领域突出问题专项治理审计,促进严格执行基建程序、招投标制度和用地、节能、环保、安全等准入标准,推动及时完善制度,加强管理。为切实提高审计质量,我局将继续会同纪检、财政部门对委托中介机构审计的项目组织第三方进行复审、复核工作。

5、要着眼于促进领导干部守法守纪守规守责,积极开展经济责任审计。去年底,中办、国办印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,为经济责任审计进一步深化发展提供了制度保障。我们要深入贯彻《规定》精神,按照“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作要求,重点关注领导干部任期内决策机制、重大建设管理机制、惠民政策保障机制、权力监控机制的建立和执行情况,促进健全和执行各项工作机制。将经济责任审计与其他审计相结合,把任中审计与离任审计相结合,继续推行党委、政府主要领导干部同步审计,积极配合区委交办的“三责联审”,准确界定领导干部应当承担的责任,确保经济责任审计结果可信、可靠、可用。2013年,根据区委组织部当前委托,首先完成8名党政部门领导人员的经济责任审计。

三、转变观念,开拓创新,不断推进审计事业科学发展

当前和今后一个时期,审计事业处在新的起点和全面推进的关键阶段。审计工作面临新机遇新挑战,迫切需要我们进一步解放思想,提高素质,开拓创新,锐意进取,奋勇争先,加快审计工作转型,不断推动审计事业科学发展。

1、切实提升审计工作水平。科学发展是“十二五”时期的主题,审计工作的根本任务就是推动经济社会科学发展。我们要抓住这个根本,不断提高审计监督水平。一要在更新审计理念上下功夫。面对新的形势和要求,全体审计人员要进一步树立科学的审计理念,确立服务发展观念,把审计工作更好地融入经济社会发展大局。二要在推进绩效审计上下功夫。加快转变经济发展方式是“十二五”时期发展的主线,同样,审计工作自身也必须加快实现由传统审计向现代审计的转型,使审计工作始终与时代要求同步,与经济发展相适应。要坚持把绩效审计作为推进审计工作转型升级的有力抓手,大力开展“绩效审计提高年活动”,进一步提高绩效审计质量和水平。要通过绩效审计,引导审计干部开阔胸襟视野、改进思维方式、优化知识结构,培养新型专业化审计人才。三要在统筹审计发展上下功夫。审计部门要树立“全区一盘棋”意识,推进优势互补、协调发展。要经常组织区级机关内审部门、镇纪检监察审计科、企业内审机构开展工作交流和业务培训,适时组织开展有关项目的交叉审计,锻炼队伍,提升能力,促进提升全区审计工作整体水平。

2、努力创新审计业务管理。管理创新是审计创新的一个重要方面。要把科学管理贯穿于审计工作的全过程,推动审计业务水平进一步提升。一要改进审计计划管理。计划安排要围绕大局、统筹兼顾、突出重点,用编制年度审计项目滚动实施计划办法,增强审计项目计划管理的科学性。二要严格审计质量管理。要按照国家审计准则的要求,进一步强化质量意识和风险意识,明确各环节质量管理的分工和责任,严格落实审计组长和审计人员的岗位责任,加强对审计业务质量进行定期检查,及时发现并纠正存在的问题,切实防范审计风险。三要抓好审计成果管理。审计成果是审计工作的最终产品,在稳步推进审计结果公开的同时,要加强审计工作宣传,关注和重视网络民意,加强舆情研判和舆论引导,逐步提高审计工作的开放性和透明度。

审计工作总结范文第5篇

一、努力完成工作任务,取得良好成绩

2014年,审计部门全体成员围绕中心,注重实效,以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作,推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

2014年,全省共开展工程建设项目审计348个,审计资产总额6.93亿元,提交审计结果报告190份,提出建议43条,促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元,审减1006.77万元,审减率4.21%,送审预算18997.18万元审减605.65万元,审减率3.19%,送审结算25620.73万元,审减1711.62万元,审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计,其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元,审减929.13万元,审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计,并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会,对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施,做到早发现、早处理,有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果,达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的,较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”,保障过程跟踪审计

深入贯彻“两项工作”部署,各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督,将内部审计力量与外部审计力量相结合,建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”,掌握工程审计进度

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》,并明确指导方式和考评办法,通过月度汇报和季度座谈的形式,准确掌握工程进度和及时解决存在问题,达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”,实现全程跟踪审计

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中,突出重点,按照流程,严格审查,及时发现,有效防范、避免,实现全程跟踪审计。

(二)各地市区审计工作取得良好工作成绩

1、潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目

通过15个月的跟踪审计,由省局直接委托跟踪审计的潍坊烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续,该项目审减率为2.6%,投资总额控制在预算范围之内,取得了良好的投资效果。

2、完善制度优化流程,审计出新招

今年,地区在原本制度体系的基础上,根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程,策划了符合地区特色的规章制度,工作流程,不仅使工程建设项目审计实现了有章可循,有法可依,更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

3、加强监督管理,“亮牌”措施施

处在招标过程中,对机构工作水平实行“亮牌”管理,有效保证了机构更加负责任地开展工作,并且制发了《招标机构监督评价表》,定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动,现场打分,提出改进意见和建议,最大限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

4、跟踪审计写实记录表,监管落实处

在跟踪审计方面,要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题,确保把“五个关口”监管措施落到实处。

5、积极参与,注重细节

滨州方面,积极参与招标文书和重大合同的起草和审核,注重细节,建立健全合同订立和履约监管机制,动态掌握合同的履约情况,强化对合同重大变更的备案管理,不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识,也保证合同完全有效履行,防范转包、违法分包行为的发生。

三、存在一些差距和不足问题,

2014年,工程审计处在上级的正确领导下,通过全体干部职工的努力,虽然取得了一定的成绩,但还是存在一些差距和不足问题,主要是:

一是学习不够,集中培训时间少。特别是在任务重的情况下,放松了学习,集中培训时间少,工作人员知识更新不够,用学习指导实践不够,需要进一步加强学习,提高素质;

二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够,部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;

三是如何适应财政支出改革,深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索,审计工作能力有待加强。

四是审计方式没有及时转变,没有跟上现在市场经济的变化,需要通过创新的手段,推进审计方式和审计模式的变化。

五是调研工作不够重视,不够彻底,没有全面的深入基层,了解基层,需要在调研工作方面下功夫。

四、立足工程审计,共创公司美好明天

回顾一年工作,我们立足于工程项目审计,全面做好本职工作,为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

(一)继续加大对审计人员的培训力度,全面提高内部审计人员素质。

工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂,既涉及财务管理,又涉及工程建设管理,审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度,抓好基建工程业务知识培训,提高现有审计人员业务素质、拓展知识面,为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

(二)建立健全内部审计制度体系,不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展

工程项目审计,尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展,同时也是为了进一步完善跟踪审计,使这一模式能更好地为建设工程项目服务,下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范,制定跟踪审计实施办法,科学合理地选择审计跟踪点,准确掌握审计参与管理的程度,为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导,使之各司其职,工作到位不越位,相互配合,协调运转,使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

(三)进一步加强工程建设项目的审计监督,实现“两个转变”。

为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用,一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变,审计人员要从工程质量入手,采取深入工程现场踏勘检查,重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题,对问题严重的,会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变,从管理审计入手,通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析,揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计,提高投资效益

进一步加大审计监管力度,对重点工程项目,认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计,通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计,严控工程设计,工程招标,工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节,以规范投资行为,提高资金效益。

(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量,我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施,并在严格审计程序,明确审计责任的基础上,执行好质量责任追究制度。同时,还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制,对一些较大工程项目结算实行复审制,以有效保证了工程项目审计质量。

(六)加强对各地市的调研指导工作

由于各个地区的实际情况的异同,我们在展开审计工作时,不能依靠常规的经验处事,而是要根据各地市的实际情况,进行系统、细致的分析,深入的调研,实现审计工作又好又快的开展。

1、深入各地市调研,现场测量和察看,

到现场抽查核对工程量,审计投资成本的真实性。工程决算审计中,一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书,工程量计算表,竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查,分析重点和疑点,工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性,因此在工程审计时,要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件,抽要项目的计算是否准确,在进行实地测量,核对工程量。

2、跟踪工程进度,进行进度控制质量控制,投资控制

在项目审计过程中,每月中旬及下旬发两次报表,每季度上报一次季报,报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报,每三个月一大报,这样根据每个月、每季度的报表追踪审查,对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

3、充分运用现代科技手段

审计工作总结范文第6篇

一、2013年工作总结

(一)认真履行审计监督职责,促进审计业务工作顺利完成

今年以来,我局在审计工作中紧扣科学发展这一主题,以全国、全省审计工作会议精神为动力,继续贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立科学的审计理念,认真履行审计监督职责,截至9月,已完成各类审计项目6个,正在实施的项目3个;已完成政府投资项目工程造价结算审计43个,送审金额12879.46万元,审定金额10821.4万元,净核减金额2058.06万元,在审项目44个。

1.深化财政预算执行情况审计。本级财政预算执行和其他财政收支审计是审计工作的永恒主题,每年都要向区人大常委会作审计工作报告。今年我局以核实收支,评价总体,提出建议,促进规范为目标,把披露问题与揭制违纪相结合,着重审计了本级财政支出及本级财力安排的专项资金到位和使用情况,对个别资金长期闲置(滞留在账面上)和预算执行力不够,部分预算单位未能按支出预算执行进度使用预算资金等问题寻找原因,提出审计意见和建议,促进和加强预算管理。此外,我局还就部门预算执行情况中的财政转移支付资金、专项资金、往来款项等进行审计,从以真实合法性审计为主向真实合法性审计与绩效审计并重转变,摸清资金的管理和使用情况,从加强资金监管,健全机制制度、规范会计核算等方面提出了针对性的意见及建议,促进财政资金的规范化管理。

2.加强领导干部经济责任审计。根据审计法和中办国办关于领导干部经济责任审计的最新规定精神以及省厅的工作部署,年初我区建立健全了经济责任审计工作联席会议机构,完善了经济责任审计联席会议制度,加强了与各成员单位的配合,明确了职责,实现信息共享,提高了经济责任审计效能,进一步促进了经责审计的规范化。按照今年的审计项目计划,采取预算执行审计与经济责任审计相结合的方法,上半年我局同时开展了区机关事务管理局预算执行情况审计,以及该局原局长方某某的任期经济责任审计,极大地提高了审计工作效率和质量;下半年根据审计的时效性原则,安排对蓝天街道办事处原主任王某某同志的任期经济责任审计,上述审计在实施过程中均围绕俩位同志任职期间的财务收支情况及重大经济活动事项等开展审计调查,并延伸至有关单位对财务状况进行了核查,实事求是,全面客观地评价了领导干部经济责任履行情况,为我区切实加强领导干部的管理和监督,促进干部廉政勤政起到了积极作用。

3.配合做好社会保障资金审计。社会保障资金审计是审计署今年部署的全国性审计项目,审计署长沙特派办派出审计组于2月至4月,对我区的社会保险资金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。经过近三个月的紧张工作,审计组针对我区社会保障制度和政策的执行,以及社会保障资金筹集、管理和使用等方面存在的问题向区政府提出了审计意见和建议,区政府也针对存在的问题进行了整改。为了做好此次的社保资金审计工作,我局主要领导亲自挂帅,明确一名业务副局长、一名审计员作为与长沙特派办审计组协调沟通的工作人员,全力做好协调沟通以及后勤保障等方面工作。

4.强化专项资金审计。今年,我局按照区委、区政府和上级审计机关要求,加强对社会关注的热点和关系人民群众切身利益,完成了防汛抢险救灾资金物质跟踪审计调查。调查中发现救灾资金在使用中存在农村水产养殖户水毁池塘修复资金安排不合理、农业种苗补贴和花卉补贴发放把关不严、部分资金拨付较慢以及存在救灾资金工程项目超预算等问题,我局已有针对性地提出了相关的审计意见和建议。

5.完成地方政府性债务管理审计。今年我局对地方政府性债务管理情况进行了审计,并在审计中对我区现有的存量债务管理情况进行了分析。审计结果表明,区政府对该项工作高度重视,在债务管理中做到认识到位、责任明确,在分期分批安排资金解决存量债务的同时,还出台了《政府债务管理暂行办法》,加强控制增量债务,并取得了一定的效果;此外,各存量债务负债单位也积极配合整改,并就债务偿还制定了相应的还款计划。

6.深入推进政府投资审计。今年以来,我局紧紧围绕建设资金安全有效使用和提高投资效益,加大对政府投资建设项目的监督力度,促进提高建设项目的管理水平。一方面在审计项目的安排上,对投资规模大、党委政府关注和群众关心的民生项目优先审计,切实做到最大限度节约财政资金,提高投资效益,为政府财政资金支出把好“最后一道关口”。截至9月,我局共完成固定资产投资审计审核项目43项,送审金额12879.46万元,审定金额10821.4万元,净核减金额2058.06万元。另一方面积极推进审计模式转变,变事后为事前监督,由事后静态控制向事前、事中动态控制转移。2012年5至2013年9月共完成校安工程项目跟踪审计近145人次,及时审核拨付工程进度款202笔。通过强化监督,防止了项目在实施过程中因管理疏漏造成投资损失浪费,有效促进区委、区政府各项决策部署落到实处。

7.为区政府把好审核关。全年,我局完成区政府及区领导交办审计审核事项7项,送审金额75.84万元,审定金额63.53万元,净核减12.30万元;审计为政府把好审核关,为领导决策提供服务。

(二)加强理论业务学习,提高自身综合能力

为提高全局干部的理论政策水平,我局按照区委、区政府的学习教育计划,组织全局干部参加区委举办的“科学发展,和谐”主题系列学习报告会,学习党的十七届六中全会和省第六次党代会精神;全体公务员还参加“公务员在线学习”,利用现代网络技术实现公务员自主选学。为进一步拓宽审计人员的业务知识面,掌握审计新理论、新技术、新方法,我局针对业务知识水平不高的特点,珍惜每一次难得的学习机会,抓好审计人员的业务学习和培训。组织部门安排1人到灵山镇挂职锻炼,我局曾派6人次参加省厅、省审计科培所、内审协会举办的考察学习培训班,业务人员积极参加市局召开的地方政府性债务管理情况审计会议,配合协调审计署长沙特派办审计组开展对我区社保资金的审计,用以会代训、以点带面、跟班学习的形式不断提高审计人员的业务素质和工作水平。

(三)开展机关效能建设,促进党务政务公开

根据《2013年机关效能建设实施方案》的工作部署,在总结和巩固2012年机关效能建设成果的基础上,今年我局以转变工作作风、提高服务质量、提高执行力作为机关效能建设的重点,围绕区委、区政府的中心工作,制定绩效考核工作目标,加强机关的自身建设,发挥审计监督的职能作用,提高服务质量,提高工作水平。按照《推进依托电子政务平台加强区政府政务公开和政务服务试点工作实施方案》要求,我局成立政务公开和政务服务工作领导小组,制定工作实施方案,把信息公开工作摆上重要的议事日程,研究和组织实施局里的信息公开工作,进一步转变审计职能,增强执行力和公信力。

(四)开展廉政教育,促进机关纪律作风教育整顿

根据区纪委《关于组织参观暨反腐倡廉警示教育基地的通知》精神,3月15日,我局派三位领导参加区纪委监察局组织全区副科级以上领导干部参观了暨反腐倡廉警示教育基地,通过观看六十五幅反腐倡廉警示图片,观看“犯人反思”录像等打牢思想政治基础,筑严思想政治防线。三位领导干部还针对警示教育内容,结合实际撰写了学习心得,通过深化教育内容,提高教育的时效性。为贯彻落实区委区政府《关于开展机关纪律作风教育整顿活动的实施方案》精神,进一步营造风清气正、充满活力、富有效率的发展环境,切实加强我局干部队伍作风建设,按照区里的统一部署,我局通过动员部署、传达学习、制定方案、加强领导,较好地完成了第一阶段学习动员任务。在第二阶段开展查摆问题活动中,针对“庸懒散奢贪”等现象,我局在征求意见、个人自查、梳理意见和建议,召开座谈会、民主生活会等多种形式活动的基础上达成共识,明确任务,顺利完成了第二阶段要求的各项工作。通过前段时期的整顿活动,我局干部从思想、作风、纪律到工作各方面都发生了明显变化,政治纪律、组织纪律进一步增强,思想作风进一步强化,队伍的凝聚力、创造力、战斗力进一步增强,工作纪律进一步严格,为下一步整改提高打下良好的基础。

(五)加强与有关部门合作,做好监督检查

为了更好地做好我区2013年会计信息质量检查工作,按照省财政厅的工作部署,财政、监察、税务和我局联合发文开展2012年会计信息质量检查;我局还与财政局联合发文开展其他公益性乡村债务清理,并派员参加了2013年秋季普通中小学校监督检查。根据《关于违纪违法案件移送处理和协作配合工作的暂行办法》,我局加强与各有关单位的密切合作,按照各自职责权限、办案程序完善工作机制,派2人次配合区纪委监察局办理案件,派1人次配合区检察院办理案件,派1人次配合工作组处理石琼公司老员工上访事件。

(六)加强挂钩点的联系,抓好环境整治工作

按照区委开展“五联五促”、结对共建联手扶贫活动安排,我局加强与挂钩点的联系,局领导亲自带队到挂钩点了解计生、环境卫生整治、社会治安综合治理等工作,并给予一定的经费支持;国庆中秋前夕,我局还到新安居委会、美庄村委会慰问四户困难群众,送去慰问礼品,体现党和政府的关心关怀;应区国库支付中心要求,我局将原有的旧办公桌椅赠送给崇德村委会,改善该村的办公环境,促进城乡联建。根据区“五大工程”的工作部署,我局全员出动,对区里安排的责任路段进行巡查,配合有关单位做好辖区的保洁清洁工作。我局还成立土地征收工作组,按照区政府分配的任务和要求,进村入户,做好重点项目土地征收的前期工作。一年来,我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得了一定的成绩,但也存在着一些问题和不足,主要是:如何开创审计工作新局面,多出能体现审计特色的审计成果还欠缺;计算机辅助审计还没有较好地运用;审计力量不足,审计工作难以深入;审计人员业务知识的掌握尚未达到现代审计发展的要求等等,这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

二、2014年工作计划

(一)加强干部队伍建设。继续推进学习方式多样化。以会代训,采用集中学习和自学相结合、自学和培训相结合、业余学习和集中学习相结合,充分利用好外出审计、省市学习培训等学习载体,不断提升业务技能和专业素质。

(二)抓好业务建设,提高业务水平。一是完善审计监督的法制化。在审计工作中注重执法的全过程控制,进一步严格审计程序,强化业务复核、审计业务会议等制度的执行。二是加快审计信息化步伐。通过启用审计管理实施系统(OA)和现场审计实施系统(AO)两大计算机应用系统,在一定程度上解决审计力量不足的问题,实现资源共享,提高审计工作效率和审计工作水平。三是加大审计整改落实力度,健全审计结果整改督查机制。明年我局将着重抓好以下几方面业务:

1、继续强化预算执行情况审计,规范预算支出管理,做好部门预算执行情况常态跟踪,深化预算执行内部控制制度,提高财政资金使用效率和效果。

2、加强政府投资项目审计,特别是区内重点项目的跟踪审计。在注重工程投资竣工结算审计的同时,进一步从防范财政风险、规范投资程序,加强项目管理和监督力度等方面提出切实可行的意见和建议,切实增强审计监督实效。

3、加强对重点民生项目和资金的审计监督,关注群众的热点问题,按照省厅、市局的工作部署,强化对重点民生工程和专项资金的审计。

4、加强领导干部任期经济责任审计,充分发挥经济责任审计联席会议的作用,不断完善领导干部经济责任审计的审计内容、方法和标准,分清各种责任,为组织任用干部提供可靠的参考依据。

(三)抓好党风廉政建设和反腐败工作。抓好党员干部作风建设教育,严肃工作纪律,改进工作作风,加强检查督促,认真落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制,严格执行省审计厅关于审计纪律“六不准”的规定,将反腐败工作落到实处。

(四)努力完成区委、区政府的中心工作任务。按时完成重点项目土地征收工作任务,按照“五大工程”环境整治工作安排,落实分管路段的责任,加强与单位挂钩点的联系,搞好帮贫扶困、计划生育、社会治安综合治理等工作。

第二篇

一、2013年工作总结

(一)完成年度审计项目计划和各项业务工作

今年来,我局以科学发展观为统领,围绕区委、区政府的中心工作,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,进一步提高依法审计能力和审计工作质量,加大审计监督力度,维护财经秩序。按照全年6个审计项目计划,我局做到合理安排,交差结合,责任到人,对项目进行了具体的分工,先后开展了对区本级财政2012年度预算执行情况及其它财政收支审计、区水务局预算执行情况审计、区农业局预算执行情况审计、黄良明同志任期经济责任审计、区“三补贴”资金绩效审计调查、大致坡文化中心土建及水电安装工程结算审计等6个审计项目,至今已全部完成,核减工程价款19.8万元,向被审计单位提出审计建议18条。此外,我局接受区领导和各单位交办的审核事项47项,报告金额9403万元,核定金额7707万元,核减金额1696万元,核减率18%。区政府投资审计中心还完成固定资产投资项目审计18个,送审金额556万元,审计结算金额495万元,净核减61万元,核减率11%。在区纪委监察局查处王仁天严重违纪案件中,我局积极配合,较好地完成工作任务。

(二)学习贯彻审计工作会议精神

2月19日全省审计工作会议结束后,我局主要领导及时向区政府主要领导汇报了这次的会议精神。我局还召开全局干部会议,传达贯彻全国、全省审计工作会议精神,学习刘家义审计长在全国审计工作会议的报告、罗保铭省长在听取审计工作汇报时的讲话和陈如军厅长在全省审计工作会议上的讲话,并进行了座谈讨论,吃透全省审计工作会议精神和陈如军厅长在工作报告中所提出的奋斗目标,进一步明确审计工作的方向、重点和任务,提高对新时期审计工作重要性的认识,增强审计人员的事业心和责任感。根据《审计厅关于认真学习贯彻省领导对审计工作重要批示的通知》精神,5月12日,我局召开局务会议,认真学习罗保铭省长、方晓宇常务副省长在全省审计工作会议报告上所作的重要批示,深刻领会省委领导的重要指示精神,结合实际,真抓实干,与时俱进,努力落实全省审计工作会议精神。

(三)积极开展机关效能建设和学习实践科学发展观活动

根据《2013年机关效能建设实施方案》的部署,在巩固2012年机关效能建设成果的基础上,为确保此项工作进一步深入、扎实、有效推进,我局认真进行全员动员,制定工作方案,加强领导,按照机关效能建设的实施步骤,扎实开展,使此项工作有条不紊地进行。此外,按照《深入学习实践科学发展观活动方案》要求和《深入学习实践科学发展观活动方案》的安排,自3月22日始,我局用半年右左的时间开展深入学习实践科学发展观活动。局党支部紧紧围绕“党员干部受教育、科学发展上水平、人民群众得实惠”的总要求,以“抓落实,促发展,建设最精最美省会城市中心城区”为主题,以“深入一线抓落实,攻坚克难促发展”为载体,把学习实践活动与推进当前工作紧密结合,做到“两手抓、两不误、两促进”,达到了在提高思想认识上有新的进步,在解决突出问题上有新的进展,在创新体制机制上有新的突破,在促进科学发展上有新的成效,圆满地完成学习实践活动的各项任务。

(四)认真开展反腐倡廉警示教育活动

加强党风廉政建设教育,增强党员领导干部廉洁自律意识,提高拒腐防变能力是党风廉政建设目标责任制的重要内容。按照区纪委的通知,我局组织党员干部到海瑞墓廉政教育示范基地参观,接受爱国主义和廉政教育;组织科级干部参加区里组织参观监狱,进行反腐倡廉警示教育,使党员领导干部充分认识当前反腐倡廉警示教育活动的重要性,进一步筑牢拒腐防变的思想防线,增强廉洁自律意识,提高廉洁从政的自觉性,做到警钟长呜。我局还利用1个月的时间,在局里开展“以案严纪”主题警示教育月活动,通过宣传发动、制定工作方案、组织学习、专题讨论,从王仁天严重违纪案件,认真查摆在遵纪守法、廉洁从政、生活作风方面存在的不足,查摆本部门财务管理、政府采购、民主集中制方面的薄弱环节,并加予整改提高,努力把我局建设成为“廉洁、勤政、务实、高效”的审计机关,

(五)配合有关部门做好专项检查工作

我局认真贯彻落实区纪委、监察局、财政局关于厉行节约的八项要求,加强本单位经费预算支出管理,执行各项费用支出审批制度。根据省市有关文件要求,6、7月份,由区纪委、监察局、财政局和我局组成联合检查组,在全区范围内开展规范公务员津贴补贴发放情况专项检查、党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作,进一步规范制度管理,严肃财经纪律,建立和完善预防腐败的长效机制。

(六)参与旧城改造的拆迁工作

按照区委、区政府的中心工作部署,为了使中心工作与业务工作两不误,我局派一部分同志参与海甸溪北岸中段第三、四期旧城改造拆迁工作,同志们不畏艰苦,迎难而上,锲而不舍地宣传政策,做被拆迁户的思想工作,为被拆迁户解决迫切解决的实际问题,争取被拆迁户在规定的时间签订拆迁协议和按时搬迁,圆满地完成第三、四期的拆迁工作任务。特别是在第三期的拆迁工作中,我局仅用半个多月时间,就完成了分配给我局30户的工作任务,在各单位中名列前位。

(七)开展结对帮扶工作

春节前夕,我局组织党员干部开展“迎新春、送春联”下乡活动,与结对帮扶村的干部一起送春联到个别困难户、五保户,并了解帮扶村的具体情况,调查村情民意,摸清村民急需解决的热点问题,作好“民情日记”。我局还加强与挂钩点的联系,局领导亲自下挂钩点了解计生、环境卫生整治、社会治安综合治理等工作,并从单位的业务经费中捐献2000元给挂钩居委会作为工作经费,为挂钩点发展经济献计献策。

(八)抓好环境整治工作

根据区“五大工程”的工作部署,我局全员出动,参加区里的环境卫生整治义务劳动,并按照区里分配的责任路段,加班加点,监督检查,密切配合有关单位做好辖区的保洁清洁工作,较好地落实整治责任。一年来,我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得一定的成绩,但也存在着一些问题和不足,主要是:我局的审计信息化建设还比较落后;如何开创审计工作新局面,多出能体现审计特色的审计成果还欠缺;审计力量不足,审计人员业务知识的掌握尚未达到现代审计发展的要求;审计项目计划管理、审计质量控制有待于进一步提高等等,这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

二、2014年工作计划

(一)加强干部队伍建设。深入学习贯彻党的十七届四中全会精神,加强政治理论和业务知识的学习,勇于开拓,勇于创新,促进机关效能建设的提升,把实践科学发展观与我局的各项工作结合起来,认真落实全国、全省审计工作会议精神,使我局的审计工作再上一个新的台阶。

(二)加大审计工作力度。发扬严谨细致的工作作风,加强质量控制,防范审计风险,不断加强“人、法、技”建设,以适应新形势发展的需要。

(三)充分发挥职能作用。加大我区财政资金管理使用的审计力度,加强领导干部经济责任审计,对专项资金进行跟踪审计,对基建投资项目进行审计监督,严肃财经纪律,规范财经秩序,提高投资效益,出色完成区委、区政府交办的批件审核工作任务。

(四)推进审计信息化建设。按照省厅的要求,加快我局的审计信息化建设,敢于突破传统审计模式,大力推进计算机审计,不断提高审计工作效率和质量。

(五)抓好党风廉政建设和反腐败工作。深入开展反腐倡廉教育,严格执行廉洁行政的各项规定,严肃工作纪律,改进工作作风,加强检查督促,认真落实《党内监督条例》、《纪律处分条例》,落实党风廉政建设和反腐败工作目标责任制,严格执行省厅关于审计纪律“六不准”的规定,保证反腐败工作落到实处。

(六)努力完成区委、区政府的中心工作任务。围绕区委、区政府的中心工作,认真做好环境综合整治“五大工程”,深入单位挂钩点,加强与农村党组织的结对帮扶,做好社会治安综合治理、计划生育、环境整治等工作。

第三篇

一、2013年工作总结

(一)以会议精神为动力,促进审计业务工作顺利完成

今年年初,我局组织全局干部认真传达全国、全省审计工作会议文件,学习陈如军厅长在全省审计工作会议上的讲话和何洪彬副厅长在全省审计工作会议结束时的讲话精神,进一步增强审计人员的“五个意识”,切实履行审计监督职责,并围绕区委、区政府的中心工作,将会议精神融入今年的工作思路、项目计划和各项审计工作中,进一步科学谋划、实施审计,把省厅提出的今年审计工作“六大重点任务”落到实处。

按照省厅和市局的工作部署,今年我局制定全年审计计划项目5个,省审计厅制定我局参与全省统一组织的审计项目有3个。为了促进全年审计计划项目的顺利完成,我局结合本部门实际做到合理安排,分工具体,责任到人,至年底完成我局制定的5个审计计划项目,即区本级财政预算及其他财政收支审计、区司法局预算执行情况审计、区文体局原局长邓其昌同志任期经济责任审计、被征地农民养老保险基金审计调查和区畜牧综合大楼工程结算审计,查出多计工程价款23.6万元,向被审计单位作出审计决定1份,提出审计意见和建议14条。我局还配合市审计组完成全省统一组织的地方政府性债务情况专项审计,查出至2012年未,区政府负有偿还的债务余额9002.26万元,均为2009年以前(其中:债务余额最早形成于1995年,余额632万元)举借形成的债务,督促涉债有关单位制定整改措施;省厅统一组织的项目——中小学校舍安全工程审计,我局7月份已派出审计组,并委托建联造价有限公司对区属中小学校舍安全工程造价进行跟踪审计,至10月中旬,已对31个项目工程款进行审核,部分工程刚进场施工,部分工程主体已完成,部分工程已交付使用,审计现场跟踪次数42次,审核备料款28批共812万元,审核进度款14批共435万元;全省普通高中债务调查工作,根据市局的工作部署,我局派出3名业务骨干配合市审计组开展工作,此项工作正在进行;我局还开展市局统一部署的项目——2012年水灾应急抢险项目跟踪审计,此项目正在进点当中;市审计局开展对我区原区长任期经济责任审计,为了配合好市审计组的工作,我局派出业务骨干做好协调服务,圆满地完成审计任务,受到市审计组的表扬。

此外,我局还接受区政府及区领导交办的审计(审核)事项38件,送审金额3197万元,核定金额2698万元,核减金额499万元,其中:2007年小街小巷道路改造及路灯建设和其他费用工程送审金额2483万元,核定金额2036万元,核减金额447万元;审计为财政把好审核关,为领导决策提供服务。区政府投资审计中心完成各单位申报的固定资产投资工程结算审计23个,送审金额840万元,审计结算价716万元,核减工程价款124万元;审计有效地揭露和遏制了工程结算中高估冒算、随意签证等现象,审减了不实的工程造价,维护了政府的权益。

(二)加强干部队伍建设,提高理论业务素质

为提高全局干部的理论政策水平,我局按照区委、区政府的学习教育计划,组织全局干部参加区委举办的“科学发展,和谐”主题系列学习报告会、党的十七届五中全会精神宣讲报告、防震减灾知识讲座等;全体公务员还参加“公务员在线学习”,利用现代网络技术实现公务员自主选学。为进一步拓宽审计人员的业务知识面,掌握审计新理论、新技术、新方法,我局针对业务知识水平不高的特点,珍惜每一次难得的学习机会,抓好审计人员的业务学习和培训,局主要领导参加审计署在北京怀柔干部培训基地举办的地县级审计局长培训班,六名审计人员参加省厅组织赴广西、湖南的经济责任审计考察学习;业务人员还曾参加省审计厅、市审计局举办的全省地方政府性债务审计、养老保险基金审计调查、普通高中债务调查工作等培训班等,并用以会代训的形式不断提高审计人员的业务素质和工作水平。为深化经济责任审计工作,推动我区经济责任审计工作深入开展,我局还以区政府办的名义转发《审计署关于深化经济责任审计工作的指导意见》,广泛宣传贯彻经济责任审计工作。

(三)开展机关效能建设,促进党务政务公开

根据《2013年机关效能建设实施方案》的工作部署,在总结和巩固2012年机关效能建设成果的基础上,今年我局以转变工作作风、提高服务质量、提高执行力作为机关效能建设的重点,围绕区委、区政府的中心工作,制定绩效考核工作目标,加强机关的自身建设,发挥审计监督的职能作用,提高服务质量,提高工作水平。按照《关于党的基层组织实行党务公开的意见》和《基层党组织党务公开实施方案》要求,我局成立党务公开工作领导小组,制定党组织党务公开实施方案,把党务公开工作摆上重要的议事日程,研究和组织实施局里的党务公开工作,制作宣传栏、党政务公开栏,把党务公开与政务公开有机结合起来,相互促进、协调运转。我局还根据区政府开展民主评议政府工作部门的部署和要求,结合自身实际扎实地开展民主评议政府工作部门活动,通过自查自纠、民主评议、整改落实、总结提高,使我局的工作渠道更加畅通,工作效率明显加强,政风行风进一步好转。

(四)开展廉政教育活动,增强拒腐防变能力

为深入学习贯彻党的十七届五中全会、十七届中央纪委第六次全会精神和《加强领导干部反腐倡廉教育的意见》,促进领导干部廉洁从政,根据区纪委转发市纪委《关于开展反腐倡廉宣传教育月活动的通知》要求,我局利用1个多月的时间,在局里开展以“廉洁从政、勤政为民”为主题的反腐倡廉宣传教育月活动。通过宣传发动、制定工作方案、组织学习,观看廉政文化教育影片《北极雪》和参观全国检察机关惩治和预防渎职侵权犯罪图片展览,听区委书记上廉政党课等方式,采取学习讨论、体会交流等多种形式,进一步增强广大党员干部的党性观念,提高廉洁自律的自觉性,筑牢拒腐防变的思想道德防线,促进党员干部廉洁从政,为顺利实施“十二五”规划、加快推进国际旅游岛建设发展提供有力保证。

(五)加强与有关部门合作,做好信访工作

为了更好地做好我区2013年会计信息质量检查工作,按照省财政厅的工作部署,区财政局、区监察局和我局联合发文开展2013年会计信息质量检查,主要查处会计工作中的违法行为,规范会计秩序,进一步推动新会计准则和重大财税政策的贯彻执行。根据《区纪委监察局在查办违纪违法案件中与有关部门协调配合的意见》精神,我局加强与各成员单位的密切合作,按照各自职责权限、办案程序完善工作机制。全年曾派人配合区纪委监察局处理灵山镇村民上访事件,配合区政府处理博爱区汽车配件厂部分职工的上访事件,受理12345政府服务热线转来“关于大致坡萌山村村民迟迟没有领到种苗补助款的问题”,及时办理信访事件,较好地完成工作任务。

(六)加强与挂钩联系点的联系,抓好环境整治工作

按照区委建立健全领导干部基层工作联系责任点的要求,我局加强与挂钩点的联系,局领导亲自下挂钩点了解计生、环境卫生整治、社会治安综合治理等工作;国庆前夕,遭遇连续台风强降雨的影响,局领导亲自带队下到新安居委会、美庄村委会,帮助二个挂钩点防风救灾,做好灾后重建工作。根据区“五大工程”的工作部署,我局全员出动,每月都参加区里的环境卫生整治义务劳动,并按照区里分配的责任路段,配合有关单位做好辖区的保洁清洁工作,加班加点,监督检查,较好地落实整治责任一年来,我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得一定的成绩,但也存在着一些问题和不足,主要是:如何开创审计工作新局面,多出能体现审计特色的审计成果还欠缺;计算机辅助审计还没有较好地开展;审计力量不足;审计人员业务知识的掌握尚未达到现代审计发展的要求等等,这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

二、2014年工作计划

(一)加强干部队伍建设。认真组织开展《中华人民共和国国家审计准则》、《审计监督条例》的宣传教育活动,加强理论和业务知识的学习,走出去、请进来,学习先进省市和兄弟单位的先进经验,勇于开拓,勇于创新,促进机关效能建设,把审计工作融入到国际旅游岛的建设之中,认真落实全国、全省审计工作会议精神,使我局的审计工作再上一个新的台阶。

(二)强化预算执行情况审计,规范预算支出管理,开展预算执行部门“以拔代支”情况的审计调查,深化预算执行内部控制制度。

(三)加强对政府投资项目跟踪审计,有效地控制多计工程量、高套定额单位和提高费率、不如实出具工程竣工图、结算数据与实际不符等行为。

(四)加强对教育、医疗、防汛救灾等重点民生项目和资金的审计监督,继续对中小学校舍安全工程进行审计,强化对重点民生工程和资金的审计监督。

(五)加强领导干部任期经济责任审计,不断完善领导干部经济责任审计的评价方法、评价内容、评价重点等,为组织部门提拔使用干部提供依据。

审计工作总结范文第7篇

一、2019年度工作总结

截至11月26日,共完成审计项目96个,其中,区本级财政预算执行与其他财政收支情况审计项目1个,领导干部经济责任审计项目3个,投资结算审计项目92个。审计查出主要问题金额85.68万元,发现非金额计量问题6个,向社会公开审计报告1篇。2019年,区审计局先后获区目标管理绩效考核先进单位、区一类领导班子、省级文明单位、区综治工作先进单位、区宣传思想工作先进单位、区信访工作先进单位、区计生工作联村包点先进单位等荣誉。2019年8月,局党组书记、局长钟波被市审计局推荐参评全省审计工作先进个人。

(一)机关党建工作扎实推进。一是扎实做好党组织“五化”建设。支部设置方面,6月召开全体党员大会,按期开展了党支部的换届选举,产生了新一届的支委班子;组织生活方面,认真执行“”制度,组织全体党员到陶铸纪念馆、李达故居、毛泽建烈士陵园等红色教育基地开展主题党日活动;管理服务方面,以主题教育、“学习强国”等为抓手,加强党章党规、党风党纪等方面的学习教育;工作制度方面,进一步健全完善了党建经费使用管理、联系服务群众等方面的制度;阵地建设方面,按照要求重新布置了党员活动室,并将宣传栏和公告栏上墙,使党建阵地氛围更加浓厚。二是持续开展正风肃纪工作,切实加强廉政警示教育。班子成员坚持带头执行中央八项规定、“四个严禁”等纪律制度,坚持以集中学习和个人自主学习相结合的方式,组织大家学习党风廉政建设和反腐败文章及一系列关于党要管党、从严治党、抓好党风廉政建设和反腐败斗争等重要讲话精神;深入开展警示教育活动,党组书记亲讲廉政党课,组织开展“信马列、不信鬼神”主题党日活动,组织全局党员观看《永远在路上》教育片,深刻反思破坏选举案和李亿龙腐败案,时刻敲响廉洁从审警钟,使全局党员干部进一步筑牢了思想防线,全面提升了全局党员干部廉洁从审意识。

(二)审计机构改革圆满完成。一是提高思想政治认识站位。认真组织学习区委下发的机构改革文件精神,充分认识到做好机构改革工作的重要性、严肃性,提高机构改革的思想政治站位认识。二是稳步推进机构改革。根据改革工作内容,集体研究制定“三定”方案,安排专人负责,按照时间节点做好职能转隶工作。机构改革优化了局机关内设机构,增设了区委审计委员会办公室秘书股和审计技术股。三是认真做好区委审计委员会交办的区委审计委员会第一次会议的相关准备工作。9月11日,区委书记周法清主持召开区委审计委员会第一次会议,贯彻落实中央和省委、市委审计委员会第一次会议精神,研究部署区委审计委员会工作。《中共区委审计委员会工作规则》、《中共区委审计委员会办公室工作细则》和《区审计局2019审计年度审计计划》经区委审计委员会第一次会议同意并印发。

(三)业务工作取得长足进步。一是2018年区本级财政预算执行审计方面,进一步加大了对一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算监督力度,揭露了未编制国有资本经营预算、非税资金户利息未及时上缴国库和对各部门决算草案的编制监督连续两年不到位等问题,并督促相关单位整改落实到位。二是经责审计方面,根据审计全覆盖的工作要求,将经济责任审计与其他专项审计、预算执行审计、财务收支审计有机结合,统筹推进审计工作。三是投资审计方面,完成投资结算审计项目92个,财政评审送审金额11187万元,审计核减112万元,有效地节约了财政资金。四是行业审计方面,派员参加了市审计局组织的保障性安居工程跟踪审计、工伤失业保险基金和就业专项资金审计调查、扶贫及“一卡通”惠民惠农补贴专项资金交叉审计,通过跟班实践锻炼,学习上级审计机关先进经验,切实提高审计干部的实战能力。五是配合区相关部门搞好财务检查工作和巡视巡察工作。派员参与了行政事业单位公用经费和国有企业经营管理费用监督检查,使我区的公用经费预算支出管理与企业经营管理费用使用更加规范化;派员参与了城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦验收,为增减挂钩工作切实把好了关;派员参与了2019年区委第二轮巡察,派员参与了2019年省委第三轮巡视,现两个项目均未结束。

二、2020年工作打算

我局工作取得一定成绩,但仍存在一些问题和不足。2020年我局工作将针对不足和新年度新任务的要求,坚定信念、理清思路:

(一)坚持不懈强化理论武装,持续深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想。全局要始终把推动新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻作为政治责任、摆到突出位置、牢牢抓在手上,坚持从审计机关自身抓起,持续推动全局干部职工提高站位学、带着使命学、扛起责任学,不断把学习贯彻引向深入。

审计工作总结范文第8篇

一、上半年工作总结

(一)履行职责,认真开展审计监督工作

2013年上半年,我局认真贯彻落实全省审计工作会议精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立科学的审计理念,依法认真履行审计监督职责,按照省厅、市局的工作部署,结合我区的实际,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、领导干部经济责任审计和区委区政府交办的审计项目等,审计工作取得较好的成绩。

1、财政预算执行情况审计不断深化。一是对2012年本级财政预算执行和其他财政收支审计,重点关注财政资金分配管理和使用情况,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性,对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益作出评价,目前正在进行当中。二是对区商务局、区计生委2012年预算执行情况审计,主要对财政转移支付资金、专项资金、往来款项等进行审计,摸清资金的管理和使用情况,查找问题,分析原因,有针对地提出建议,此2个项目正在出报告阶段。

2、经济责任审计不断优化。受区委组织部的委托,按照今年的审计项目计划安排,上半年我局开展对新埠街道办事处原主任周某的任期经济责任审计,围绕任职期间的财务收支情况及重大经济活动事项等开展审计调查,延伸至有关单位对财务状况进行核查,实事求是,给干部一个公平的评价,此项目正在出报告阶段。

3、政府投资审计不断深入。我局着眼于优化投资结构和提高效益,加大对重点建设项目跟踪审计、竣工决算审计和投资绩效审计力度。根据有关部门的委托,上半年,完成固定资产投资审计审核项目26项,送审造价1906.95万元,审定金额1586.98万元,核减工程造价319.96万元,保障建设资金合理、合法、有效使用。

4、为区政府把好审核关。上半年,我局完成区政府及区领导交办审计审核事项3项,送审造价629.04万元,审定金额521.08万元,核减工程造价107.96万元;审计为政府把好审核关,为领导决策提供服务。

5、配合上级机关开展审计工作。按照《审计局对征地拆迁资金进行专项审计调查的通知》要求,我局派出分管领导配合市局审计组对我区征地拆迁资金进行审计调查,此项工作正在进行当中。

(二)加强学习,提高自身的综合素质。

为提高全局干部的理论政策水平,我局按照区委、区政府的学习教育计划,组织全局干部参加区委举办的“科学发展,和谐”主题系列学习报告会,学习党的十八大精神,接受国防知识的教育;全体公务员还参加“公务员在线学习”,利用现代网络技术实现公务员自主选学,提高审计干部自身的综合素质。

(三)开展效能建设,促进信息公开

根据《2013年机关效能建设实施方案》的工作部署,在总结和巩固2012年机关效能建设成果的基础上,今年我局以转变工作作风、提高服务质量、提高执行力作为机关效能建设的重点,围绕区委、区政府的中心工作,制定绩效考核工作目标。按照《推进依托电子政务平台加强区政府政务公开和政务服务试点工作实施方案》要求,我局把信息公开工作摆上重要的议事日程,研究和组织实施局里的信息公开工作,进一步转变审计职能,增强执行力和公信力。

(四)开展廉政教育,增强拒腐防变能力

根据区委办、区政府办《关于开展作风建设推进年活动继续深入整治庸懒散奢贪问题工作方案》、《关于在全区进一步深化廉政风险排查防控工作的实施方案》的通知,我局通过动员部署、传达学习、制定方案、加强领导,从深层次上解决“庸懒散奢贪”五个方面20个问题,其中重点整治学风不正不浓、工作执行不力、公务消费奢侈浪费、行政审批和行政执法不作为乱作为等4个问题,并针对本单位权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节,以“防范在前、预警在先”为出发点,明确职权,排查廉政风险,确保权力正确行使。根据《中共纪委办公室关于开展反腐倡廉宣传教育月活动的通知》要求,我局利用1个月的时间,在局里开展以“学习贯彻党章,严明党的纪律。转作风树新风”为主题的反腐倡廉宣传教育月活动。通过宣传发动、制定工作方案、学习《党章》、上党课、观看反腐倡廉影片和参观警示教育基地等方式,采取学习讨论、体会交流等多种形式,进一步增强广大党员干部的党性观念,严明党的纪律,提高廉洁自律自觉性,筑牢拒腐防变的思想道德防线,促进党员干部廉洁从政,确保中央八项规定、省委和省政府二十条规定、市委二十一条规定、区委二十三条规定落到实处。

(五)加强部门合作,做好信访工作

根据区纪委监察局《关于申请对城市建设开发总公司财务审计》要求,我局委托兴业富华会计师事务所对区城市建设开发总公司2006年至2012年期间的财务情况进行审计,摸清实收资本、往来款项、经营情况等有关项目,此项工作已结束,审计报告已报纪委监察局。根据“区委研究部署灵山镇拆违信访问题处置工作会议”的工作安排,我局派出专项审计调查工作组,对灵山镇建设管理所2003年至2012年3月收取的城市基础设施配套费的收支和管理情况进行了专项调查,此项工作已结束,调查报告已报区委。

(五)抓好帮扶,节日慰问

按照区委开展结对共建联手扶贫活动安排,我局加强与挂钩点的联系,局领导亲自带队到挂钩点了解计生、环境卫生整治、社会治安综合治理等工作,并资助3000元给新安居委会作社区建设经费。春节前夕,我局领导带队到新安居委会、美庄村委会慰问17户困难群众,送去慰问慰问金5100元,体现党和政府的关心关怀。上半年,我局在做好审计监督和完成区委、区政府的各项工作任务方面取得一定的成绩,但也存在着一些问题和不足,主要是:如何开创审计工作新局面,多出能体现审计特色的审计成果还欠缺;计算机辅助审计还没有较好地开展;审计力量不足;审计人员业务知识的掌握尚未达到现代审计发展的要求等等,这些问题仍需在今后的工作中逐步加以解决。

二、下半年工作打算

(一)加强干部队伍建设。全面贯彻落实国家审计准则,进一步规范审计行为,努力加强理论和业务知识的学习,走出去、请进来,学习先进省市和兄弟单位的先进经验,使我局的审计工作再上一个新的台阶。

(二)完成审计工作任务。认真保质保量完成全年的审计项目计划,把提高审计执法水平,认真落实审计结论,提高审计质量作为我局工作的重要内容,圆满地完成全年各项审计工作任务。

(三)充分发挥职能作用。加大我区财政资金使用的审计力度,加强领导干部经济责任审计,对基建投资项目进行审计监督,严格质量控制,规范财政管理,提高投资效益,出色完成区委、区政府交办的批件审核工作任务。