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审计分局2013年度审计工作计划范文

时间:2022-08-05 03:00:52

审计分局2013年度审计工作计划

2013年,审计工作要紧紧围绕开发区的全年目标任务和发展定位,继续强化审计服务意识,全面依法履行审计职能,为开发区转型升级、二次创业作出新的贡献。审计分局结合开发区实际,制定2013年度审计工作计划如下:

一、本级人民政府预算执行情况审计

受区审计局的授权委托,审计分局从2013年起,开展对开发区政府预算执行情况的审计。审计过程中注重“收支并重、突出重点、围绕民生、关注发展”,突出对推动转型开放、改善民生、环境保护和城市建设等方面的重点资金开展审计监督。

二、直属行政事业单位财政财务收支审计

针对开发区直属的15个行政事业单位,依据审计覆盖率不低于30%的要求制定审计计划,审计中重点关注被审计单位的预算执行情况、预算调整情况、费用支出的合规性,以确保财政预算制度得到有效执行,提高财政预算资金的使用效率。

三、领导干部经济责任审计

根据区审计局授权委托进行,并出具审计报告,相应的审计结果报告由区审计局审定并出具。审计中重点审计领导干部在重大经济活动中的决策及实施情况,关注相关单位的内部控制制度的制定及执行情况并进行分析,据此对领导干部在任期内的工作业绩作出客观的评价。

四、国有企业审计

对总公司进行每年的例行审计,对其下属子公司及参控股公司以一定比例进行延伸审计。其中15家全资子公司100%进行延伸审计,其余参控股公司以不低于30%的比例进行轮审。审计中重点关注国有资产的现状及运营收益状况,了解企业融资平台的运行情况,适当评估融资风险及其有效性,以确保国有资产的安全和保值增值。

五、街道集体资产公司审计

对开发区下属四个街道的集体资产经营公司资产负债及损益情况进行每年的例行审计,2013年起延伸审计至村级经济实体。审计中重点审查资产的运行管理情况、工程项目招投标及付款、单位内部控制制度执行情况特别是现金报销控制方面,以保障集体经济健康发展。

六、政府投资建设项目审计

对所有开发区政府财政资金投资的工程建设项目,严格按照《经济开发区政府性资金项目结算审计操作规程》实施工程审计结算。继续完善“平行审计”和“复审”的具体操作流程,并扩大其运用范围,争取完成对所有项目的全覆盖,从而降低审计风险,提高审计效率,做优审计质量。

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